不需要的 不用調(diào)整的
老師我去年十一月份繳納的增值稅上個(gè)月退回來了,這個(gè)現(xiàn)在退回來的增值稅以后還需要繳納嗎,這個(gè)退回來的稅款需要在這個(gè)月的增值稅納稅申報(bào)表里面體現(xiàn)嗎
老師公戶收到了增值稅緩交退回的增值稅稅款,在次月的增值稅納稅申報(bào)表里面還需要做調(diào)整嗎
制造業(yè)增值稅緩繳部分交了,之后緩繳政策延期,交的又退回了,退回來的稅需要在增值稅申報(bào)表中哪個(gè)表填寫?
1月份的增值稅已經(jīng)繳納,因?yàn)樵鲋刀惥徖U政策,5月時(shí)退回一半1月份的增值稅稅款,8月份將這一部分稅款又上交了,增值稅申報(bào)表中31項(xiàng)的位置顯示了這個(gè)稅款,導(dǎo)致32和33項(xiàng)的數(shù)值不正確了,怎么調(diào)整報(bào)表
老師 緩交的增值稅和企業(yè)所得稅在哪里申報(bào)???還是直接點(diǎn)增值稅申報(bào)模塊和企業(yè)所得稅申報(bào)表里面填緩交的數(shù)據(jù)嗎?
老師,蘄艾服務(wù)開票幾個(gè)點(diǎn)的稅?謝謝
我們公司新成立一個(gè)分公司,需要單獨(dú)做賬核算,和單獨(dú)報(bào)稅嗎
老師你好,請(qǐng)問我們有家既是客戶又是供應(yīng)商我們開票給他,他也開票給我們了,銀行沒有收付款,所以賬上掛著應(yīng)收應(yīng)付款,這個(gè)情況可以做賬直接對(duì)沖完嗎 或者做個(gè)抹賬協(xié)議 然后做賬直接沖銷嗎
老師,建筑勞務(wù)的增值稅稅率多少,包含一般納稅人和小規(guī)模納稅人
老師,私戶收款金額比較大,是不是有風(fēng)險(xiǎn)?
老師你好、請(qǐng)教一下、我入職的這家公司、先做了出納、然后做個(gè)應(yīng)付會(huì)計(jì)(就負(fù)對(duì)接供應(yīng)商、他們開票、我安計(jì)劃付款)還掛了主辦會(huì)計(jì)的名、但稅務(wù)其他人在辦、這種情況他們公司要是有問題、我有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,麻煩問問對(duì)方是小規(guī)模納稅人,開票來,我們公司可以抵稅嗎?謝謝
你好 老師 2019年收了一筆苗木錢,錢收了,當(dāng)時(shí)沒開票,也沒做預(yù)收,這個(gè)怎么調(diào)整
合伙人用分紅,通過公司對(duì)公賬戶買房子,大概25萬,憑證應(yīng)該怎么記賬
公司買房子比如說25萬可以抵稅嗎
微信掃碼加老師開通會(huì)員
只是賬務(wù)上處理一下增值稅申報(bào)表不用管對(duì)吧老師,那這個(gè)稅款后面還會(huì)繳納吧
對(duì)的是的,可以這么做