您好,借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行 25500 貸:固定資產(chǎn)清理 25500 比較2個(gè)分錄的固定資產(chǎn)清理 大小,結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入或支出
老師,收到財(cái)政補(bǔ)貼怎么做分錄,用補(bǔ)貼買了固定資產(chǎn)怎么做,專款專用
老師,請(qǐng)問固定資產(chǎn)清理的分錄怎么做?還有固定資產(chǎn)計(jì)提年限提完了,怎么把殘值清理完,做分錄,以后在賬上不體現(xiàn)了,謝謝
老師您好,請(qǐng)問公司購(gòu)買了一輛車,公司之前沒有固定資產(chǎn),但是收到一筆汽車銷售有限公司的退置換補(bǔ)貼款,這筆補(bǔ)貼款怎么做分錄呢
老師您好,請(qǐng)問公司購(gòu)買了一輛車,公司之前沒有固定資產(chǎn),但是收到一筆汽車銷售有限公司的退置換補(bǔ)貼款,這筆補(bǔ)貼款怎么做分錄呢
老師,小貨車年限到賣了 ,政策補(bǔ)貼25500,這個(gè)固定資產(chǎn)清理分錄怎么做
老師下午好,我想問一下利潤(rùn)表里邊的所得稅費(fèi)用是根據(jù)當(dāng)期的收入減成本費(fèi)用,減費(fèi)用算出來的嗎?還是所得稅費(fèi)用是上期結(jié)轉(zhuǎn)過來的,填到那所得稅費(fèi)用那個(gè)欄里?。?/p>
老師 做三欄式明細(xì)賬 第一頁(yè)寫滿了 需要翻頁(yè)怎么操作
測(cè)量工具計(jì)入什么科目
老師你么有這個(gè)表格嗎
老師,這個(gè)題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是那樣嗎?
研發(fā)立項(xiàng)是3月份,但是實(shí)際開始是4月份,那3-4月這個(gè)期間的費(fèi)用可以做研發(fā)費(fèi)用,費(fèi)用化支出嗎
工會(huì)會(huì)計(jì)實(shí)操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個(gè)稅app匯算清繳時(shí),綜合所得還會(huì)涉及:社保、公積金,基本扣除6萬(wàn),專項(xiàng)附加扣除這幾項(xiàng)目?2、退休工資需要交個(gè)稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個(gè)時(shí)間段申報(bào)?分類所得和經(jīng)營(yíng)所得不需要處理?
老師,報(bào)表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒有折舊,單位里也沒有固定資產(chǎn)。這個(gè)該怎么處理
收入或是支出,去哪里看,跟那個(gè)金額有關(guān)
您好,2個(gè)分錄的固定資產(chǎn)清理 貸方余額就是 收入,借方余額就是營(yíng)業(yè)外支出
固定資產(chǎn)金額寫原值還是原值-殘值的金額
您好,固定資產(chǎn)金額寫原值
老師,原值91008.54,未折舊:16571.55,殘,21121.98,現(xiàn)在處理政府補(bǔ)貼25500,怎么做分錄
借:固定資產(chǎn)清理:21121.98累計(jì)折舊69886.56貸:固定資產(chǎn)91008.54 借:銀行存款25500貸:固定資產(chǎn)清理21121.98 營(yíng)業(yè)外收入4378.02,這樣嗎
您好,您的分錄寫得真好啊,這里再加一個(gè)增值稅 ?借:銀行存款25500貸:固定資產(chǎn)清理21121.98 營(yíng)業(yè)外收入4378.02/1.13? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅??4378.02/1.13 *13%
這個(gè)應(yīng)交稅金是什么意思,那跟申報(bào)表上銷項(xiàng)對(duì)不上了
您好,申報(bào)表上沒有交這個(gè)稅是不是,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入是要交增值稅的,咱少交了
嗯,沒交,申報(bào)表已經(jīng)提交了,沒開發(fā)票,也沒交稅。補(bǔ)下月可以嗎?
您好,可以的啊,稅務(wù)也是看全年我們有沒有少交稅了
那是填申報(bào)表上那一項(xiàng)呢
您好,咱是一般納稅人就是未開票收入那里,咱是小規(guī)模就是3或6行,其他增值稅不含 稅銷售額