你好,實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應付款—**項目 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 同時 借:專項應付款—**項目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入
2018年收到了財政局補貼的專利補貼,當時不確定入賬掛應收賬款,現(xiàn)在2020年要怎么做賬。
老師,收到財政補貼怎么做分錄,用補貼買了固定資產(chǎn)怎么做,??顚S?/p>
老師好,請問5月預付一部分,10月購買的固定資產(chǎn),11月收到國家專項補貼,先購買,后收到專項補貼怎么做賬?
老師,小貨車年限到賣了 ,政策補貼25500,這個固定資產(chǎn)清理分錄怎么做
公司收到政府補貼款用于購買固定資產(chǎn),請問怎么做分錄
補計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務公司D公司能夠提供勞務,所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔,那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進差旅費嗎
企業(yè)用于購買固定資產(chǎn)
借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 同時 借:專項應付款—**項目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入