你好,需要的,你已經(jīng)超過了定額,需要修改。
我們是個體戶的 核定征收 不超一個季度45萬就不用交稅 我進(jìn)去申報 系統(tǒng)是自動幫我們申報的零申報 我們有開幾千元的發(fā)票 這個系統(tǒng)自動申報了我要改嗎
個體定期定額是一季度27000.這個季度開票超額了,開了四萬多,是得自己申報嗎?我今天打開系統(tǒng)顯示已經(jīng)申報了,那就是系統(tǒng)自動申報了。不用管可以嗎?
老師,個體戶定期定額9萬元季度,4-6月份開16萬。那系統(tǒng)自動申報了,不用再修改申報表了吧,
老師,您好,咨詢一下個體戶定期定額現(xiàn)在都是季度自動申報 是不是就不用管了啊 自動申報是系統(tǒng)自動零申報嗎?,謝謝老師
老師,個體工商戶報表本年累計金額是338256.72元,實(shí)際開發(fā)票是263256.72元,相差7.5萬元,7.5萬是核定的銷售額,第一季度系統(tǒng)自動申報的,這個需要修改嗎?怎么處理
去年?duì)I業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請問利潤表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)?。?/p>
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補(bǔ)稅呢?
是填第一欄,可是顯示沒法保存,
沒法保存,
你好,增值稅的不用生產(chǎn)經(jīng)營需要。
什么意思,是填錯哪里了?
增值稅的不用修改,增值稅的在第11欄里面填寫。
增值稅的季度30萬普通發(fā)票不需要繳納,不用修改。
只需要修改生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的。
那我就不用申報了,這只是銷售的,
增值稅的不用修改的