一般來(lái)說(shuō),如果核定的銷(xiāo)售額與實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況相符,且稅務(wù)機(jī)關(guān)沒(méi)有特別要求修改,那么可以暫時(shí)不修改申報(bào)。 但如果您認(rèn)為核定的銷(xiāo)售額不準(zhǔn)確,或者稅務(wù)機(jī)關(guān)有要求進(jìn)行核實(shí)和調(diào)整,那么可能需要進(jìn)行修改。 處理方式可能如下: 1.聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān),咨詢(xún)他們對(duì)于這種差異的處理意見(jiàn)和具體要求。 2.如果稅務(wù)機(jī)關(guān)要求修改申報(bào),您可能需要準(zhǔn)備相關(guān)的經(jīng)營(yíng)資料,如銷(xiāo)售記錄、收款憑證等,以證明實(shí)際的銷(xiāo)售額。 3.按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo),通過(guò)指定的渠道或系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)的修改和重新提交。

老師,個(gè)體戶(hù)核定征收,核定每月37100元,季度就是111300元,這個(gè)金額以下什么稅都不交是吧?現(xiàn)在2022年10-12月實(shí)際開(kāi)票額為112584.4元,超了一千多,申報(bào)系統(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)申報(bào)完了,我需要按實(shí)際開(kāi)票金額更正申報(bào)嗎?是不是實(shí)際也還是什么稅都不用交呢?謝謝
老師您好,我們是個(gè)體工商戶(hù),2023年第一季度已開(kāi)發(fā)票8.2萬(wàn)元.3月還有30萬(wàn)元銷(xiāo)售額需開(kāi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)第一季度申報(bào)時(shí)我們需要交多少錢(qián)稅金,個(gè)稅、增值稅、附加稅分別是多少錢(qián)?進(jìn)貨的成本都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票回來(lái)的
老師,我們是個(gè)體戶(hù),核定征收,系統(tǒng)都是自動(dòng)生成報(bào)表,可是報(bào)表里的銷(xiāo)售額和實(shí)際開(kāi)票金額不符,我點(diǎn)更正申報(bào),好像不行,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?需要去納稅大廳辦理嗎?
老師,幫我看看,這個(gè)個(gè)體戶(hù)增值稅一進(jìn)來(lái)就顯示已申報(bào)不讓修改,是不是核定21萬(wàn)的意思,可是一季度實(shí)際開(kāi)票不含稅金額是254950.49元,那我這個(gè)開(kāi)票金額怎么辦,是要更正申報(bào)嗎,這個(gè)數(shù)填哪行
老師,個(gè)體工商戶(hù)報(bào)表本年累計(jì)金額是338256.72元,實(shí)際開(kāi)發(fā)票是263256.72元,相差7.5萬(wàn)元,7.5萬(wàn)是核定的銷(xiāo)售額,第一季度系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)的,這個(gè)需要修改嗎?怎么處理
題庫(kù)怎么選擇成中級(jí)?
老師,什么情況才能從公戶(hù)里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊(cè)的公司,在山東收購(gòu)和銷(xiāo)售玉米,可以開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票和銷(xiāo)售發(fā)票嗎
老師,從公戶(hù)里提取的備用金,比如,姐借其他應(yīng)收款老板,貸備用金,這個(gè)備用金最后怎么做平呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月建筑工程發(fā)票開(kāi)9%的稅,要開(kāi)120萬(wàn)左右,這個(gè)有什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進(jìn)項(xiàng)都是13%的稅,這個(gè)可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級(jí)考了6-7年,去年沒(méi)考,今年報(bào)兩科財(cái)管48分,經(jīng)濟(jì)法61,實(shí)物沒(méi)考,這個(gè)財(cái)管就是學(xué)不會(huì)了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺(jué)自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過(guò)
老師,為什么這里可以按1000元扣除呢
老師好,想問(wèn)下我們公司是一家生產(chǎn)、銷(xiāo)售氣液體公司,如何計(jì)算每月?lián)p耗
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標(biāo)注冊(cè)合同,對(duì)方幫我們注冊(cè)商標(biāo),給我們開(kāi)具的是現(xiàn)代服務(wù)-知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)的發(fā)票。我感覺(jué)按合同來(lái)說(shuō),這個(gè)發(fā)票沒(méi)有開(kāi)錯(cuò),但實(shí)際我們公司是成功的注冊(cè)了商標(biāo),按理來(lái)說(shuō),應(yīng)該是有無(wú)形資產(chǎn)-商標(biāo)的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無(wú)形資產(chǎn)-商標(biāo)的發(fā)票。我有點(diǎn)理不清這個(gè)邏輯
老師,個(gè)體戶(hù)做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣(mài)給國(guó)外,1688平臺(tái)采購(gòu),但沒(méi)有一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么辦


哦,我自己看出來(lái)不一樣了,那不用管也是可以的?
按稅局核定的來(lái)報(bào)
主要是本季度超過(guò)核定的金額了,1-3月未開(kāi)票,4-6月是263256.72元,本年累計(jì)不應(yīng)該是263256.72元,報(bào)表上的是338256.72元,相差7.5萬(wàn)元(這個(gè)是核定的金額,第一季度系統(tǒng)申報(bào)的),不知道該怎么辦了
這種情況下,建議您采取以下步驟: 首先,與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)取得聯(lián)系,向他們說(shuō)明您的情況,咨詢(xún)對(duì)于本季度超過(guò)核定金額的處理方式。 如果稅務(wù)機(jī)關(guān)要求您對(duì)申報(bào)進(jìn)行調(diào)整,您可能需要按照以下思路處理: 核實(shí)核定金額的相關(guān)依據(jù)和規(guī)定,確認(rèn)這 7.5 萬(wàn)元的核定是否合理合法。同時(shí),整理 4 - 6 月的實(shí)際業(yè)務(wù)交易記錄和財(cái)務(wù)憑證,以支持您的申報(bào)數(shù)據(jù)。 根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo),可能需要重新填寫(xiě)或修改納稅申報(bào)表,將實(shí)際銷(xiāo)售額和核定銷(xiāo)售額準(zhǔn)確反映在申報(bào)中。 如果有可能,盡量提供詳細(xì)的解釋和說(shuō)明,說(shuō)明為何會(huì)出現(xiàn)這種差異,以及您對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)和納稅的預(yù)期和規(guī)劃。