你好同學(xué),分錄正確的。增值稅需要申報(bào)13%銷(xiāo)售額為44247.79 對(duì)應(yīng)銷(xiāo)項(xiàng)稅5752.21
老師,這個(gè)題目在最后處置時(shí)候?qū)懛咒浤懿荒苓@樣寫(xiě)? 借:固定資產(chǎn)清理 106.25 累計(jì)折舊53.75 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 50 貸:固定資產(chǎn) 210。 借:固定資產(chǎn)清理 2 貸:銀行存款 2。 借:銀行存款 82 貸:固定資產(chǎn)清理 80 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))2 (老師,題中說(shuō)的是相關(guān)稅費(fèi)2萬(wàn),但是如果寫(xiě)到固定資產(chǎn)清理里面算82又和答案不一樣了,不知道怎么寫(xiě)) 借:資產(chǎn)處置損益 28.25 貸:固定資產(chǎn)清理 28.25所以?xún)魮p失28.25w,影響利潤(rùn)28.25萬(wàn)。老師請(qǐng)問(wèn)我這樣寫(xiě)是對(duì)的嗎?
老師問(wèn)下:賣(mài)了一臺(tái)設(shè)備開(kāi)了一張普票2萬(wàn)給人家,不含稅是17699.12 稅額是2300.88,固定資產(chǎn)原值是159292.04,已計(jì)提折舊40353.98,借:固定資產(chǎn)清理118938.06 累計(jì)折舊40353.98 貸:固定資產(chǎn)159292.04 借:其他應(yīng)收款-法人 20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅2300.88 固定資產(chǎn)清理 17699.12 借:資產(chǎn)處置損益 101238.94 貸:固定資產(chǎn)清楚 101238.94 幫我看下分錄對(duì)嗎?數(shù)字對(duì)嗎?
比如,我賬上固定資產(chǎn)原值100萬(wàn) 累計(jì)折舊20萬(wàn),計(jì)入固定資產(chǎn)清理就是80萬(wàn),我固定資產(chǎn)公允價(jià)值150萬(wàn) 非貨幣資產(chǎn)交換分錄 借:資產(chǎn)150 貸:固定資產(chǎn)清理150 借:固定資產(chǎn)清理80 累計(jì)折舊20 貸: 固定資產(chǎn)100 借:固定資產(chǎn)清理70 貸:資產(chǎn)處置損益70 完整分路,應(yīng)該是這樣對(duì)吧? 稅法規(guī)定的非貨幣資產(chǎn)交換,資產(chǎn)處置損益不是公允–原值么?即150-100=50 那么稅法的所得就是50,而會(huì)計(jì)是70, 這個(gè)過(guò)程哪里有問(wèn)題?老師幫我解答下謝謝
老師,我想老師您幫我看看,現(xiàn)在賣(mài)出一臺(tái)固定資產(chǎn)原價(jià)是:62831.86元,已累計(jì):30735.32元,賣(mài)價(jià)為50000元含稅價(jià),那么我是不是要這樣做分錄呢, 1、借:固定資產(chǎn)清理32096.54 累計(jì)折舊32096.54 貸:固定資產(chǎn)62831.86 2、借:銀行存款50000 貸:固定資產(chǎn)清理44247.79元 應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷(xiāo)項(xiàng)5752.21 3、借:固定資產(chǎn)清理12151.25 貸:資產(chǎn)處置損益12151.25 請(qǐng)問(wèn)老師,我這樣做分錄對(duì)嗎?還有就是產(chǎn)生凈收益了,我需要報(bào)稅嗎?如何報(bào)呢
老師,一固定資產(chǎn)原值為5000元,累計(jì)折舊2500元的時(shí)候售賣(mài)得到的金額為1000元。但當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理出錯(cuò)了,當(dāng)成累計(jì)折舊是3000元算了。請(qǐng)問(wèn)多做的累計(jì)折舊我們?cè)趺凑{(diào)整?當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理是這樣 借 銀行存款 1000 貸 固定資產(chǎn)清理 917 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 83,借 固定資產(chǎn)清理 2000 累計(jì)折舊 3000 貸 固定資產(chǎn) 5000,借 營(yíng)業(yè)外支出 1083 貸 固定資產(chǎn)清理 1083.現(xiàn)在多折舊的500元怎么調(diào)整呢
老師,如果老板把內(nèi)外帳都交給一個(gè)財(cái)務(wù)做,說(shuō)明什么
老師,我們預(yù)計(jì)年收入50萬(wàn),費(fèi)用15萬(wàn),稅費(fèi)5萬(wàn),人工3萬(wàn),怎么計(jì)算利潤(rùn)率,目前怎么控制成本才知道不會(huì)虧損
流動(dòng)負(fù)債包括哪些科目
您好 25年中級(jí)尊享無(wú)憂(yōu)課在哪看 沒(méi)找到
老師季度銷(xiāo)售貨物20萬(wàn)出租不動(dòng)產(chǎn)11萬(wàn)這個(gè)怎么交稅
以前年度,開(kāi)票做了收入但是沒(méi)做應(yīng)收賬款?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收是90萬(wàn),實(shí)際應(yīng)收是240萬(wàn),現(xiàn)在需要新建賬套,是更正財(cái)務(wù)報(bào)表,還是等以后收到款項(xiàng)再處理?小規(guī)模公司
預(yù)付賬款確認(rèn)壞賬了怎么處理
老師,我這個(gè)封面買(mǎi)大了嗎?我是按照客服推薦的尺寸買(mǎi)的,這個(gè)尺寸就是記賬憑證紙張的尺寸呀,該怎么裝訂呢
房開(kāi)公司,現(xiàn)在5月申報(bào)4月的增值稅申報(bào)表附表四稅額抵減明細(xì)表中第四行第二列“銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”“本期發(fā)生額”時(shí),此格是填4月實(shí)際預(yù)繳納的3月的稅款數(shù),還是填在5月實(shí)際預(yù)繳納的稅款所屬期是4月的稅款數(shù)呢?
扣繳端申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候本期收入那里是填基本工資+績(jī)效提成的總數(shù)嗎?還是只填基本工資呢?
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好的,謝謝老師
不客氣同學(xué),希望幫到你