是的,就是你說的那樣處理的
賬套里面導出的資產(chǎn)負債表里面應收應付賬款是負數(shù),我填稅務局報表的時候怎么找到對應可以替換的總賬科目變成正數(shù)
老師,就是應收賬款是負數(shù),填報表的時候是不是不要調(diào)到預收里面,其他應收應付要是出現(xiàn)負數(shù) 需不需要調(diào)整
老師:年底報表應收賬款,應付賬款是負數(shù),年初換賬套可以把這個調(diào)到預收賬款和預付賬款里面去調(diào)成正數(shù)嗎
稅務申報時,資產(chǎn)負債 表,應收應付出現(xiàn)負數(shù)要怎么調(diào)整,應收賬款放到預收賬款里面去,應付放到預付賬款里面去。這個要根據(jù)應收應付下面的明細科目來調(diào)吧
建賬初期應收賬款其他應收賬款預付賬款均有負數(shù),金額總計是后面的差額,這三個科目的負數(shù)是不是就是下面應付賬款預收賬款其他應付款的正數(shù)金額,如此產(chǎn)生的賬面數(shù)據(jù)和報表的差額應該怎么調(diào)整呢
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
我發(fā)現(xiàn)有2年多的財務報表都是負數(shù)直接申報的,沒有做調(diào)整,都要調(diào)整過來嗎
你好,以前的就不用管他了。你只管今年的就行了
突然調(diào)整,感覺差異一下很大
那么就不用管他,只要稅局稅局沒說
好的,謝謝老師,即使調(diào)整過來,也是滿足小微企業(yè)就是
是的,就是那個意思哈