一、應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)就是表示預(yù)收賬款,后期提供服務(wù)、或者是發(fā)貨后確認(rèn)收入處理。 二、其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)表示其他應(yīng)付款,其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)表示其他應(yīng)收款
老師,就是應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),填報(bào)表的時(shí)候是不是不要調(diào)到預(yù)收里面,其他應(yīng)收應(yīng)付要是出現(xiàn)負(fù)數(shù) 需不需要調(diào)整
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收款數(shù)是負(fù)數(shù)-97770.需要調(diào)整嗎
請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)時(shí),要不要調(diào)整?如果調(diào)整的話,是不是其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)表示其他應(yīng)收款,就要加到其他應(yīng)收款的余額上;其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)表示其他應(yīng)付款,也是相應(yīng)調(diào)整,是這樣嗎?
老師,報(bào)表應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù),出報(bào)時(shí)需要調(diào)到預(yù)收賬款科目里體現(xiàn)嗎?還是可以以負(fù)數(shù)體現(xiàn)在應(yīng)收賬款中?
老師,請(qǐng)問一下應(yīng)收賬款期末余額為借方負(fù)數(shù),需要調(diào)整到預(yù)收賬款,是調(diào)整到貸方?其他應(yīng)收款期末余額為借方負(fù)數(shù),需要調(diào)整到其他應(yīng)付款貸方?
老師,內(nèi)賬分紅可以直接做借利潤總額未分配利潤,貸銀行存款嗎
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沖去年的收入成本費(fèi)用可以直接記入今年當(dāng)期損益嗎?要是不用以前年度損益,利潤分配未分配利潤會(huì)有什么影響,會(huì)導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)哪里不一樣?
老師,個(gè)體內(nèi)賬,以老板私人卡運(yùn)營,是不是就以老板私人卡做賬就可以,比如給出納轉(zhuǎn)錢,就借其他應(yīng)收款出納名字,貸銀行存款(建行)老板名字
為能及時(shí)開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)致上月稅費(fèi)太高,有什么辦法補(bǔ)救嗎
老師,到底工資和社保,個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
老師 買的名酒如何是直接贈(zèng)送客戶的 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師你好后補(bǔ)成本票,幾年內(nèi)可以用?
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺(tái)設(shè)備,入賬價(jià)值為200萬元,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為20萬元,采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測(cè)試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請(qǐng)問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時(shí)候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎