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賬套里面導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)收應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),我填稅務(wù)局報表的時候怎么找到對應(yīng)可以替換的總賬科目變成正數(shù)

2022-01-10 19:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-10 19:37

同學(xué)好 做一個重分類,放在應(yīng)收賬款內(nèi)

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快賬用戶9223 追問 2022-01-10 22:09

什么意思?比如現(xiàn)在我應(yīng)收賬款-50000,應(yīng)付賬款-60000,怎么重分類?

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快賬用戶9223 追問 2022-01-11 08:45

我資產(chǎn)負(fù)債表里面總賬余額,現(xiàn)在我應(yīng)收賬款-50000,應(yīng)付賬款-60000,怎么重分類?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 08:48

重分類為預(yù)收賬款 50000,預(yù)付賬款60000

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快賬用戶9223 追問 2022-01-11 08:51

不能放在預(yù)收里面

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快賬用戶9223 追問 2022-01-11 08:52

報表能不能把應(yīng)收賬款60000,應(yīng)付賬款50000

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齊紅老師 解答 2022-01-11 10:42

可以,這樣也是可以的

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快賬用戶9223 追問 2022-01-11 10:44

真的?為什么?這兩個科目可以互用嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 10:47

這就是重分類,當(dāng)會計科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)時,還原為業(yè)務(wù)的本質(zhì),應(yīng)付的負(fù)數(shù)本身就是應(yīng)收款,所以做報表時是需要調(diào)整的,調(diào)表不調(diào)賬

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快賬用戶9223 追問 2022-01-11 11:00

這樣做賬的時候不是沒有還原業(yè)務(wù)本質(zhì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 11:12

做報表時候做以調(diào)整,就還原業(yè)務(wù)本質(zhì)了,咱們現(xiàn)在是應(yīng)試或者是解決實操中的問題,按準(zhǔn)則規(guī)定處理更有利于咱們解決問題

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快賬用戶9223 追問 2022-01-11 11:16

什么意思?那我平時做賬有什么要注意的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 12:33

做賬沒問題,可以那樣做,月底出報表時重分類就可以了

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同學(xué)好 做一個重分類,放在應(yīng)收賬款內(nèi)
2022-01-10
是的,就是你說的那樣處理的
2023-07-14
你好,是的,是這樣的
2021-07-10
你好,最好不要哈,這種情況你最好是寄到預(yù)收和預(yù)付里面。
2022-04-14
對的,做報表的時候要做重分類調(diào)整
2024-04-11
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