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建賬初期應(yīng)收賬款其他應(yīng)收賬款預(yù)付賬款均有負(fù)數(shù),金額總計(jì)是后面的差額,這三個(gè)科目的負(fù)數(shù)是不是就是下面應(yīng)付賬款預(yù)收賬款其他應(yīng)付款的正數(shù)金額,如此產(chǎn)生的賬面數(shù)據(jù)和報(bào)表的差額應(yīng)該怎么調(diào)整呢

建賬初期應(yīng)收賬款其他應(yīng)收賬款預(yù)付賬款均有負(fù)數(shù),金額總計(jì)是后面的差額,這三個(gè)科目的負(fù)數(shù)是不是就是下面應(yīng)付賬款預(yù)收賬款其他應(yīng)付款的正數(shù)金額,如此產(chǎn)生的賬面數(shù)據(jù)和報(bào)表的差額應(yīng)該怎么調(diào)整呢
2023-08-24 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-24 11:22

你好,應(yīng)收和其他應(yīng)收款出現(xiàn)了負(fù)數(shù),正常已錄入期初余額,還是再負(fù)出就行,應(yīng)收賬款這個(gè)說(shuō)明你們提前收了人家的錢,以后確認(rèn)收入就可以 同一個(gè)客戶因?yàn)橛猛粋€(gè)往來(lái)科目,你不用調(diào)整 其他應(yīng)收款,你們單位欠了別人的錢,以后還錢就可以的

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快賬用戶2517 追問(wèn) 2023-08-24 11:35

現(xiàn)在不是這個(gè)問(wèn)題,因?yàn)閳?bào)表重分類引起的賬面資產(chǎn)跟報(bào)表的資產(chǎn)不一樣,要怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-08-24 11:36

沒(méi)有調(diào)整之前是平衡的,調(diào)整了之后就不平衡了?

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齊紅老師 解答 2023-08-24 11:36

在貸方的金額是多少?

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快賬用戶2517 追問(wèn) 2023-08-24 11:38

現(xiàn)在是沒(méi)有調(diào)整

現(xiàn)在是沒(méi)有調(diào)整
現(xiàn)在是沒(méi)有調(diào)整
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齊紅老師 解答 2023-08-24 11:39

資產(chǎn)負(fù)債表截過(guò)來(lái)看不出來(lái)啊,他又不是顯示的明細(xì)。重分類是重分類明細(xì)。

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齊紅老師 解答 2023-08-24 11:39

在貸方明細(xì)的有多少?

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齊紅老師 解答 2023-08-24 11:40

然后你的應(yīng)收賬款加上這個(gè)金額。再去放到預(yù)收賬款,再增加這個(gè)金額就行。資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊增加。

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快賬用戶2517 追問(wèn) 2023-08-24 11:45

現(xiàn)在應(yīng)收賬款其實(shí)是抵消了負(fù)數(shù)金額列式在我的賬上,如果扣除負(fù)數(shù)不抵消就是財(cái)報(bào)上的金額,預(yù)收賬款賬上沒(méi)有余額,把應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)列式的金額放到預(yù)收賬款的貸方就是財(cái)報(bào)上的金額

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齊紅老師 解答 2023-08-24 11:46

是的,是正確的,但是具體的多少我看不出來(lái),沒(méi)法給你判斷。

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快賬用戶2517 追問(wèn) 2023-08-24 11:47

現(xiàn)在財(cái)報(bào)上資產(chǎn)和負(fù)債兩邊都是增加了7077219.33的金額

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齊紅老師 解答 2023-08-24 11:48

你看下借貸平衡嗎?平衡的話沒(méi)有問(wèn)題啊,財(cái)務(wù)報(bào)表就應(yīng)該是按照重分類之后的,重分類之后的這個(gè)資產(chǎn)是準(zhǔn)確的。

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快賬用戶2517 追問(wèn) 2023-08-24 11:48

那就是不用管是吧,賬上沒(méi)問(wèn)題,財(cái)報(bào)也沒(méi)問(wèn)題

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齊紅老師 解答 2023-08-24 11:49

對(duì)的,是的,可以這么理解的。

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快賬用戶2517 追問(wèn) 2023-08-24 11:50

好的,感謝

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齊紅老師 解答 2023-08-24 11:51

不用客氣,工作愉快。

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你好,應(yīng)收和其他應(yīng)收款出現(xiàn)了負(fù)數(shù),正常已錄入期初余額,還是再負(fù)出就行,應(yīng)收賬款這個(gè)說(shuō)明你們提前收了人家的錢,以后確認(rèn)收入就可以 同一個(gè)客戶因?yàn)橛猛粋€(gè)往來(lái)科目,你不用調(diào)整 其他應(yīng)收款,你們單位欠了別人的錢,以后還錢就可以的
2023-08-24
你好; 你看看是不是有負(fù)數(shù)金額; 重分類了 ;所以造成不一致的
2023-08-10
您好,您描述的事項(xiàng)是存在的
2021-04-19
同學(xué),你好。應(yīng)收款項(xiàng)類(應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款)的調(diào)整科目是壞賬準(zhǔn)備。 負(fù)債類的沒(méi)有調(diào)整科目哦。
2021-11-09
你好。可以填寫在應(yīng)收賬款里。
2024-04-10
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