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我們是小規(guī)模納稅人,去年12有一筆收入分錄做錯(cuò),在沒有開出發(fā)票的情況下預(yù)收賬款直接借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。 今年2月開出了發(fā)票,但是今年有1%的稅率,這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該怎么調(diào)?

2023-07-14 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-14 14:50

你好;? 你這個(gè)意思是 不是收入; 你提前做收入了嗎? 要去紅沖收入是嗎??

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快賬用戶4936 追問 2023-07-14 14:55

就是去年的收入但是我們今年2月才開的發(fā)票,但我們?nèi)ツ昃桶阉_認(rèn)收入了

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快賬用戶4936 追問 2023-07-14 14:56

去年是免稅的,今年開出發(fā)票是有1%的稅率

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齊紅老師 解答 2023-07-14 14:57

你好; 那你業(yè)務(wù)是? 去年的還是23年的; 才能判斷到底是什么稅率開票的?

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快賬用戶4936 追問 2023-07-14 15:02

22年的業(yè)務(wù),預(yù)收了款項(xiàng),但是發(fā)票我們23年2月才開

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齊紅老師 解答 2023-07-14 15:03

你好; 那你 預(yù)收款? 是不是22年的收入 ???

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快賬用戶4936 追問 2023-07-14 15:07

不是開出發(fā)票才能確認(rèn)收入嗎?因?yàn)槭情_給個(gè)人的發(fā)票,所以22年業(yè)務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了,對(duì)方也付給我們錢了,只是對(duì)方要求23年再給他們開票。但是我22年的分錄把它確認(rèn)了主營收入,現(xiàn)在能怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-07-14 15:11

你好 你沒有開票出去 ; 但是發(fā)生了收入; 也得做 無票收入報(bào)稅的;? 22年就得報(bào)收入的; 不是等著23年做開票收入的?

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快賬用戶4936 追問 2023-07-14 15:17

22年我已經(jīng)做無票收入申報(bào)了,但是因?yàn)?2年是免稅的,所以沒有產(chǎn)生實(shí)際的稅費(fèi),就是主營業(yè)務(wù)收入多了這一筆。23年我開出票的時(shí)候又確認(rèn)了一次收入,而且是交了今年1%的稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)只是賬務(wù)錯(cuò)誤,這要怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2023-07-14 15:20

你好; 23年 按免稅開; 不是開1%哈;? 不是開1%哦 ;找稅務(wù)局處理的?

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快賬用戶4936 追問 2023-07-14 15:26

我現(xiàn)在就是想把22年的主營業(yè)務(wù)收入改成預(yù)收賬款,23年開票后再確認(rèn)主營收入,這樣可不可以?就是需不需要調(diào)整以前年度的損益?因?yàn)閰R算清繳也做了

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齊紅老師 解答 2023-07-14 15:30

你好; 不可以這樣;你只是做無票收入 ;? 你在23年補(bǔ)開發(fā)票; 按免稅哈??

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快賬用戶4936 追問 2023-07-14 15:32

不是做無票收入,我22年時(shí)候是按照開票的收入申報(bào)的

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齊紅老師 解答 2023-07-14 15:34

你好;那說明你22年就是按無票收入來報(bào)的; 你之前22年都開票了。為啥你23年還開?? 你業(yè)務(wù)到底怎么開展的; 描述下?

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你好;? 你這個(gè)意思是 不是收入; 你提前做收入了嗎? 要去紅沖收入是嗎??
2023-07-14
?你好? ?是的。你這樣做是不對(duì)的。 應(yīng)該 用以前年度損益調(diào)整來 替代主營業(yè)務(wù)收入科目的??
2021-04-14
你好,如果不需要確認(rèn)增值稅,僅僅是調(diào)整收入,調(diào)整分錄是 借:預(yù)收賬款 ,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入
2023-01-03
同學(xué) 你好 正在為你解答 請(qǐng)稍候
2023-01-04
你好,你的增值稅申報(bào)了嗎?如果沒有申報(bào)的話,建議不要放到二零年。
2021-04-14
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