你好;? 你這個(gè)意思是 不是收入; 你提前做收入了嗎? 要去紅沖收入是嗎??
去年的收入已開票已報(bào)稅但是在今年發(fā)票發(fā)票開錯(cuò)于是沖銷重開怎么做賬,去年的分錄是借方銀行存款貸方主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,收入沒有差額,收入金額都是一樣的 只是發(fā)票購買方信息填寫錯(cuò)誤所以在今年重開了,不知道分錄是怎樣寫呢
老師,21年12月公司有筆收入,當(dāng)月已經(jīng)開了票,但是財(cái)務(wù)入賬做成了借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 22年12月份想要調(diào)整這筆損益,是直接:借 預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 嗎? 我們是小規(guī)模納稅人
老師,21年12月公司有筆收入,當(dāng)月已經(jīng)開了票,但是財(cái)務(wù)入賬做成了借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 22年12月份想要調(diào)整這筆損益,是直接:借 預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 嗎? 我們是小規(guī)模納稅人,采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目
我們是小規(guī)模納稅人,去年12有一筆收入分錄做錯(cuò),在沒有開出發(fā)票的情況下預(yù)收賬款直接借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。 今年2月開出了發(fā)票,但是今年有1%的稅率,這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該怎么調(diào)?
老師,我們有一筆收入去年已經(jīng)做了無票收入,當(dāng)時(shí)做的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 今年給對(duì)方又開了發(fā)票,這筆分錄 借:預(yù)收賬款 紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 紅字 貸:應(yīng)交增值稅 紅字 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 這樣做對(duì)不對(duì)?
員工拿來一張付款截圖來報(bào)銷,這樣做賬對(duì)嗎? 1、 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 2、 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3、 借:管理費(fèi)用-企業(yè)所得稅稅前不能扣除 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
如果企業(yè)在2022年至2024年企業(yè)所得稅匯算清繳未把當(dāng)年的白條調(diào)增,如果現(xiàn)在把之前年度入賬的白條發(fā)票取回,可以嗎
老師,現(xiàn)在的數(shù)電票有復(fù)核人嗎?
稅務(wù)預(yù)警說是2024年有進(jìn)項(xiàng)稅額未轉(zhuǎn)出,那我現(xiàn)在去做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是要去修改2024年的增值稅申報(bào)表嗎?還是說我可以在2025年申報(bào)轉(zhuǎn)出啊 ?
如果現(xiàn)在23年的一些發(fā)票員工也沒交過來也不知道是什么費(fèi)用,沒法入賬,23年也沒入費(fèi)用,24年交過來報(bào)銷一部分,24年銀行付款報(bào)銷的我做什么分錄呢
勞務(wù)公司和a公司有合作,勞務(wù)公司招人并安排人干活,a公司把勞務(wù)公司招的人的工資和勞務(wù)費(fèi)統(tǒng)一發(fā)給勞務(wù)公司,就這個(gè)業(yè)務(wù),問題一:勞務(wù)公司是不是需要給a公司開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票 問題二:如果是開人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,不選擇差額納稅,只開具一張普通的電子普票可以嗎
老師,我方(建筑企業(yè)項(xiàng)目部)于今早六點(diǎn)多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項(xiàng)目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說是由其它施工單位在我方項(xiàng)目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經(jīng)報(bào)警(因平時(shí)與這位來電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對(duì)政策,請(qǐng)問現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對(duì)方法嗎?
老師你好,個(gè)體工商戶的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是用什么準(zhǔn)則,是用個(gè)體工商戶的會(huì)計(jì)制度嗎
注冊(cè)資本實(shí)繳驗(yàn)資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補(bǔ)貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個(gè)表怎么填
就是去年的收入但是我們今年2月才開的發(fā)票,但我們?nèi)ツ昃桶阉_認(rèn)收入了
去年是免稅的,今年開出發(fā)票是有1%的稅率
你好; 那你業(yè)務(wù)是? 去年的還是23年的; 才能判斷到底是什么稅率開票的?
22年的業(yè)務(wù),預(yù)收了款項(xiàng),但是發(fā)票我們23年2月才開
你好; 那你 預(yù)收款? 是不是22年的收入 ???
不是開出發(fā)票才能確認(rèn)收入嗎?因?yàn)槭情_給個(gè)人的發(fā)票,所以22年業(yè)務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了,對(duì)方也付給我們錢了,只是對(duì)方要求23年再給他們開票。但是我22年的分錄把它確認(rèn)了主營收入,現(xiàn)在能怎么調(diào)整?
你好 你沒有開票出去 ; 但是發(fā)生了收入; 也得做 無票收入報(bào)稅的;? 22年就得報(bào)收入的; 不是等著23年做開票收入的?
22年我已經(jīng)做無票收入申報(bào)了,但是因?yàn)?2年是免稅的,所以沒有產(chǎn)生實(shí)際的稅費(fèi),就是主營業(yè)務(wù)收入多了這一筆。23年我開出票的時(shí)候又確認(rèn)了一次收入,而且是交了今年1%的稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)只是賬務(wù)錯(cuò)誤,這要怎么調(diào)
你好; 23年 按免稅開; 不是開1%哈;? 不是開1%哦 ;找稅務(wù)局處理的?
我現(xiàn)在就是想把22年的主營業(yè)務(wù)收入改成預(yù)收賬款,23年開票后再確認(rèn)主營收入,這樣可不可以?就是需不需要調(diào)整以前年度的損益?因?yàn)閰R算清繳也做了
你好; 不可以這樣;你只是做無票收入 ;? 你在23年補(bǔ)開發(fā)票; 按免稅哈??
不是做無票收入,我22年時(shí)候是按照開票的收入申報(bào)的
你好;那說明你22年就是按無票收入來報(bào)的; 你之前22年都開票了。為啥你23年還開?? 你業(yè)務(wù)到底怎么開展的; 描述下?