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員工拿來一張付款截圖來報銷,這樣做賬對嗎? 1、 借:管理費用-辦公費 貸:其他應(yīng)付款 2、 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3、 借:管理費用-企業(yè)所得稅稅前不能扣除 借:管理費用-辦公費

2025-05-15 08:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-15 08:40

你好,不需要做第三個了。

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快賬用戶8849 追問 2025-05-15 09:01

如果不要第三步,沒有發(fā)票怎么能入費用?入了費用以后怎么找出來納稅調(diào)增?

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齊紅老師 解答 2025-05-15 09:06

你好,這個匯算清繳的時候調(diào)整就可以了。

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快賬用戶8849 追問 2025-05-15 18:48

這張報銷沒有發(fā)票,當(dāng)時入了費用,如果不單獨設(shè)一個科目記著這個金額,那以后怎么知道有多少支出是沒有發(fā)票的?有點不明白

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齊紅老師 解答 2025-05-15 18:59

你好,你可以摘要上寫(無票)以后方便查。

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你好,如果想要體現(xiàn)報銷的話,選擇第二種,如果不想體現(xiàn)的話,可以選擇第一種。
2022-12-26
你好,根據(jù)你的描述,需要按第二種方式
2023-07-18
你好,需要做兩筆分錄體現(xiàn)
2023-05-11
會計分錄 借管理費用 貸銀行存款
2023-12-20
看一下這個工會是支付給誰的,是支付給你們工會的,還是稅務(wù)局那邊
2023-12-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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