的補(bǔ)上借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)。 借未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整。
老師 現(xiàn)在繳納企業(yè)所得稅 是預(yù)繳對(duì)吧 需要計(jì)提嗎計(jì)提 借 所得稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款 10月份繳納的
你好 老師 上個(gè)月忘記計(jì)提23年1季度所得稅了 這個(gè)月補(bǔ)提 是不是借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借 本年利潤(rùn) 貸 所得稅費(fèi)用 -當(dāng)期所得稅 繳納分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
2022年計(jì)提了1萬(wàn)企業(yè)所得稅,在2022年付了一半,在2023年付了一半,現(xiàn)在匯算清繳退回來(lái)一部分2千元,這樣的話,要沖減2022年計(jì)提2000元嗎 ?計(jì)提時(shí),借應(yīng)交所得稅 1萬(wàn),貸所得稅費(fèi)1萬(wàn),,付的時(shí)候,借,銀行存款1萬(wàn),貸應(yīng)交企業(yè)所得稅1萬(wàn),收到退稅,借銀行存款2千,貸以前年度收益2千。
請(qǐng)問,22年1月份繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1萬(wàn),貸銀行1萬(wàn),忘了計(jì)提,這比賬怎呢調(diào)
請(qǐng)問22年1月繳納企業(yè)所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅1萬(wàn),貸銀行,忘了計(jì)提,現(xiàn)在怎么調(diào)賬
老師,個(gè)人交到公司代交的怎么做賬?
我想問問。中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)計(jì)算題。有沒有具體步驟。比如我今天學(xué)存貨。好多格式。差不多一樣。只是帶數(shù)字進(jìn)去。
老師 公司被稽查了 有少報(bào)收入 是公司少給會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)了 會(huì)計(jì)要承擔(dān)什么責(zé)任
農(nóng)村專業(yè)合作社使用專項(xiàng)款購(gòu)買固定資產(chǎn)需要提折舊嗎?折舊分錄怎么寫?
老師,2024年買的一家不在同市區(qū)的公司,變更了法人,股東,企業(yè)名稱,現(xiàn)新企業(yè)做年審,不涉及買之前的變更吧?只是做新公司名稱的年檢吧?
李先生每月稅后工資為16130元,年終獎(jiǎng)50000元(稅后)。李太太每年工資114000元(稅后),年終獎(jiǎng)為20000元(稅后)?,F(xiàn)居住的房子購(gòu)買于2012年,現(xiàn)價(jià)750000元;代步轎車現(xiàn)價(jià)310000元;李先生在1年前以150000元購(gòu)買了10000股A股,現(xiàn)在股票賬戶中的金額減少了20%;李太太了年前購(gòu)買了90000元的某國(guó)債至今市值已增加了15%。現(xiàn)家庭有現(xiàn)金5500元,活期35000元,2年前購(gòu)買的5年期定期60000元。家庭支出如下:(1當(dāng)前居住的房子購(gòu)買于2012年1月,至今房子市值已上漲了25%。采用商業(yè)貨款,首付3成,貨款利率為5.5%,貸款期限為10年,還款方式為等額本息,從購(gòu)買當(dāng)月即開始還款。全家平均每年的日常生活支出為50400元;每月的醫(yī)療費(fèi)用是700元;每年的置裝費(fèi)用為4000元;每年的汽車費(fèi)月約為3000元;李先生加入了一個(gè)臺(tái)球俱樂部,每年的費(fèi)用為6000元;李太太報(bào)班學(xué)習(xí)亨飪,每年的學(xué)費(fèi)為4500元。除了房貸沒有其他貸款,夫婦除了五險(xiǎn)一金沒有其他商業(yè)保險(xiǎn),為兒子購(gòu)買一份保額150000元少兒商業(yè)保險(xiǎn),每年保費(fèi)5400元能不能給出房貸那個(gè)數(shù)的具體計(jì)算步驟
你好老師 個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市裝修房屋材料費(fèi)裝修費(fèi)維修費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品可以直接開具免稅發(fā)票嗎?
在編制合并報(bào)表時(shí)甲與乙公司屬于非統(tǒng)一控制下的企業(yè)合并然后公允價(jià)值和賬面價(jià)值沒有差額,合并后發(fā)生的內(nèi)部交易是不是都不影響利潤(rùn)當(dāng)年時(shí)間的凈利潤(rùn)。每一次看到內(nèi)部交易時(shí)都忍不住要調(diào)整凈利潤(rùn)。
倉(cāng)庫(kù)定制的紙箱計(jì)入什么費(fèi)用
小企業(yè)準(zhǔn)則,怎么調(diào)
你好 借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)?
那這樣調(diào)整后,22年企業(yè)所得稅交多了,后期怎呢調(diào)
你好,咱不是按照實(shí)際交的計(jì)提的嗎?咋能會(huì)多呢?要是多了就紅沖申請(qǐng)退稅。
是22年交了,忘了計(jì)提,現(xiàn)在轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)里面,未分配利潤(rùn)增加了,影響之前交的企業(yè)所得稅,是不是之前企業(yè)所得稅交多了,
你好。 調(diào)整所得稅就行了。 借應(yīng)交稅費(fèi),所得稅,貸未分配利潤(rùn)。
22年忘了計(jì)提,先補(bǔ)借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,這樣23年企業(yè)所得稅是不是交多了
沒有,咱沒有記錄到當(dāng)年的所得稅費(fèi)用,咱是通過未分配利潤(rùn)科目核算的。
那22年企業(yè)所得稅是不是交多了
22年的咱們當(dāng)時(shí)沒計(jì)提是多交了,因?yàn)闆]有扣除所得稅費(fèi)用,現(xiàn)在咱補(bǔ)充了,但是咱調(diào)到未分配利潤(rùn)里面了,沒有調(diào)到咱們23年的利潤(rùn)率。