你好,現(xiàn)在匯算清繳退回來(lái)一部分2千元,分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)現(xiàn)2020年所得計(jì)提多了,現(xiàn)在也收到匯算清繳退回多交稅款,賬務(wù)處理,借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得 貸:以前年度損益調(diào)整 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,1月交2021年度的企業(yè)所得稅以下會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎 計(jì)提時(shí) 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這個(gè)所得稅是預(yù)繳,在今年4月清繳時(shí)還會(huì)退稅回來(lái),這樣需不需要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益未分配利潤(rùn)呢
做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn),2022年1月份計(jì)提了21年四季度的所得稅費(fèi),做的分錄是,借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)該企業(yè)所得稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款2022年全年沒(méi)有交所得稅?做匯算清繳的時(shí)候,凈利潤(rùn)寫哪個(gè)數(shù)?計(jì)提的21年4季度的所得稅用把 減嗎?
2022年計(jì)提了1萬(wàn)企業(yè)所得稅,在2022年付了一半,在2023年付了一半,現(xiàn)在匯算清繳退回來(lái)一部分2千元,這樣的話,要沖減2022年計(jì)提2000元嗎
2022年計(jì)提了1萬(wàn)企業(yè)所得稅,在2022年付了一半,在2023年付了一半,現(xiàn)在匯算清繳退回來(lái)一部分2千元,這樣的話,要沖減2022年計(jì)提2000元嗎 ?計(jì)提時(shí),借應(yīng)交所得稅 1萬(wàn),貸所得稅費(fèi)1萬(wàn),,付的時(shí)候,借,銀行存款1萬(wàn),貸應(yīng)交企業(yè)所得稅1萬(wàn),收到退稅,借銀行存款2千,貸以前年度收益2千。
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財(cái)政局。可是沒(méi)有收到財(cái)政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會(huì)計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,需要代開(kāi)發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說(shuō)公司被立案了,只說(shuō)了上游企業(yè)虛開(kāi)發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會(huì)怎么樣啊
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個(gè)是怎么規(guī)定的
第412題,第1問(wèn): 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯(cuò)在哪里了
408題,我手寫的答案錯(cuò)在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬(wàn)建養(yǎng)殖大棚,這個(gè)補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤(rùn)表中的投資收益金額計(jì)入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中,啟不是在季度申報(bào)時(shí),預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說(shuō)賬面上有800萬(wàn)的存貨,是歷史遺留問(wèn)題,什么是歷史遺留問(wèn)題
那不用沖回計(jì)提那2千么?
你好,第二個(gè)分錄,就是沖回之前多計(jì)提的2千啊?
不是,是我們?cè)?022年付一半,2023年又付一半,然后我在2022年計(jì)提1萬(wàn)。但審計(jì)調(diào)整了沖減了5千
你好,現(xiàn)在匯算清繳退回來(lái)一部分2千元,分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
現(xiàn)在審計(jì)調(diào)整了5千,我沖回2千,那賬上還有3千,我要不要調(diào)整回來(lái)?
你好,為什么退回2千,審計(jì)會(huì)調(diào)整了5千,是什么原因?qū)е碌牟铑~呢??
是我們?cè)?022年只付一半,2023年又付一半。
你好,為什么退回2千,審計(jì)會(huì)調(diào)整了5千,是什么原因?qū)е碌牟铑~呢?? 麻煩給個(gè)正面回復(fù),好嗎?
2022應(yīng)交是1萬(wàn),但因?yàn)檎?,能緩交,所?022是只交了5千,我計(jì)提了1萬(wàn),然后審計(jì)沖減5千,其實(shí)調(diào)整后,在2022,我們只計(jì)提了5千,現(xiàn)在2023年3月又交了5千,借,銀行存款,貸那應(yīng)交稅費(fèi)5千,那現(xiàn)在退2千,那賬上還有3千,這個(gè)3千要不要調(diào)整?
你好,針對(duì)這3千,不需要做什么調(diào)整
哦哦,那賬上的這個(gè)科目余額表,不就會(huì)不平嗎?
你好,不是任何時(shí)候任何科目余額都是平的啊?