你好,不需要的,不用繳納。
我公司是小規(guī)模納稅人,于8月租賃了一個停車場,于8月取得了停車費收入,那我報稅時要區(qū)分停車場收入嗎和主營業(yè)務(wù)收入嗎?還有,這個繳納的增值稅有區(qū)分的嗎?
你好老師,我們是物業(yè)公司,主要是以小區(qū)業(yè)主的物業(yè)費為收入,小區(qū)地下車位開發(fā)商沒有賣出的委托物業(yè)出租,物業(yè)收取車位租賃費,收取的車位租賃費物業(yè)和開發(fā)商各自一半,物業(yè)給業(yè)主開具車位租賃費發(fā)票,想問一下物業(yè)收取的車位租賃費除了交增值稅附加稅印花稅企業(yè)所得稅外還需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
咨詢一下,我們是一家企業(yè)管理小規(guī)模納稅人公司,類似物業(yè)管理公司,在一所高校里承包的一些商鋪和場地的管理,所有產(chǎn)權(quán)歸學(xué)校,如果合同內(nèi)容簽的都是服務(wù)管理費,那我們開票是不是直接開1%的管理服務(wù)費?如果合同內(nèi)容簽的是場地租賃和商鋪租賃是不是就要按不動產(chǎn)租賃5%來開票?
小規(guī)模商場物業(yè)管理公司,有停車場,公司無產(chǎn)權(quán),在收的有小額和包月的停車費,按5 %繳納增值稅進(jìn)行開票,但沒有與車主簽訂合同。請問小額和包月的停車費收費是否要繳納印花稅
老師您好,小規(guī)模物業(yè)公司目前只有停車費收入,部分有手撕發(fā)票,部分無票,季度合計未超過30萬。季度申報增值稅時,是直接將收取3個月的停車收入填在小微企業(yè)免稅銷售額行的本期數(shù),服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄目框就可以了是么?不用也不用考慮部分有手撕發(fā)票,和部分沒票,也不用考慮1個點和3個點是么?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
這個有合同,他也不需要繳納的。
是不是沒有產(chǎn)權(quán)就不用交的?如果是物業(yè)公司跟商戶簽訂的租金收入呢,要交嗎
這個和產(chǎn)權(quán)沒有關(guān)系的。
財產(chǎn)租賃合同里面不包含著土地。