借其他應收款, 貸應交稅費,出口退稅, 借銀行貸其他應收款。
請問老師內(nèi)賬中,出口退稅款怎么做賬?
請問老師出口退稅申報,收到退稅款怎么做賬?
請問出口退稅怎么做賬
請問出口退稅怎么做賬呢
請問老師產(chǎn)品出口銷售應該怎么做賬,是不是還有出口退稅
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
我當時做了一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在是不是可以這樣做
因為還有差額0.01沒有退完,那這0.01我是應該怎么做
好,什么原因需要金錢轉(zhuǎn)出?
因為有申報退稅有差額0.01,想通過進項轉(zhuǎn)出這個科目過渡,而且收到進行發(fā)票的時候,原來是放在進行稅額里面的,現(xiàn)在要退稅不用先轉(zhuǎn)出來嗎
完全不對,你應該結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。
知道進項轉(zhuǎn)出是什么意思嗎?進項轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的,在附表二里面有進項轉(zhuǎn)出啊。
是這樣嗎?
可以的,可以這么做的
那0.01的差額放在哪里
借營業(yè)外支出,貸其他應收款。
其他的分錄是這樣做的吧
可以的,可以這么做的。