你好一般納稅人就是銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額。
老師,8月30日的一張進(jìn)項(xiàng)票開錯(cuò)了,銷售方拿回去了,但是9月份這張進(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)有來(lái),那這個(gè)月報(bào)稅的話,是不是就要多交增值稅?
當(dāng)月開出的專票多,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那么應(yīng)交增值稅和所得稅分別怎么計(jì)算
你好,老師,9月開了100多萬(wàn)的銷項(xiàng)票,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票回來(lái),10月要交20來(lái)萬(wàn)的增值稅。有沒(méi)有辦法可以解決這個(gè)要交的增值稅,就是說(shuō)10月回來(lái)進(jìn)項(xiàng)票,11月再來(lái)交稅?
老師,我剛剛進(jìn)系統(tǒng)里面準(zhǔn)備報(bào)增值稅。3月份是開了1015萬(wàn)多的銷項(xiàng)發(fā)票。但是電子稅務(wù)局里面銷項(xiàng)明細(xì)為什么沒(méi)有出來(lái)所有的數(shù)據(jù)呢?
6月份開出來(lái)了所有的銷項(xiàng)票,但是進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)那么多,增值稅怎么交
老師我想問(wèn)一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費(fèi)包括那些稅費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍?chǎng)的果樹,但是沒(méi)申請(qǐng)過(guò)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在24年12月利潤(rùn)表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè),會(huì)計(jì)憑證中暫估附件用的是采購(gòu)單,后面退稅用的是采購(gòu)合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡(jiǎn)易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問(wèn)一下,股東簽名的字,會(huì)不會(huì)跟之前所簽資料進(jìn)行對(duì)比呢?
銀行賬戶維護(hù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
養(yǎng)豬場(chǎng),是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報(bào)稅務(wù),一般還需向哪些主管部門提供報(bào)表?
老師,您好!請(qǐng)教 企業(yè)籌建中購(gòu)入的固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備到達(dá)車間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設(shè)備 中嗎?待全部安裝完畢,到達(dá)可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目中的金額分?jǐn)偟剿械臋C(jī)器設(shè)備上,可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
但是差額太多了,怎么樣能少交點(diǎn)
這個(gè)沒(méi)有其他辦法,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)就全而交。