您好 是的,這張發(fā)票抵扣不了要多交增值稅稅款
就是一家一般納稅人的公司,開了10萬含稅的銷售發(fā)票,現(xiàn)在按2個點(diǎn)的稅負(fù)交增值稅,那要拿多少進(jìn)項(xiàng)回來? 還有另外一個,銷售發(fā)票還沒有開,但拿回了10含稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也是按稅負(fù)2個點(diǎn)交增值稅,那要開多少銷售發(fā)票出去? 發(fā)票稅率都按13%
一般納稅人,9月開了一張銷項(xiàng)發(fā)票出去,現(xiàn)在12月對方,核對的時候,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯了,但是9月的對應(yīng)稅額已經(jīng)上交了,現(xiàn)在12月,要紅沖發(fā)票了,再給對方重新開一張,那現(xiàn)在這個銷項(xiàng)稅額,有用不?對方進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣嗎?
老師,8月30日的一張進(jìn)項(xiàng)票開錯了,銷售方拿回去了,但是9月份這張進(jìn)項(xiàng)票還沒有來,那這個月報稅的話,是不是就要多交增值稅?
你好,老師,9月開了100多萬的銷項(xiàng)票,但是沒有進(jìn)項(xiàng)票回來,10月要交20來萬的增值稅。有沒有辦法可以解決這個要交的增值稅,就是說10月回來進(jìn)項(xiàng)票,11月再來交稅?
老師,今天8月31號對方開了發(fā)票,我們沒想起來認(rèn)證,9月份認(rèn)證,那這個進(jìn)項(xiàng)稅算8月份還是9月份呢,目前不都在電子稅務(wù)局網(wǎng)上認(rèn)證嗎,我想問問這個算在8月份進(jìn)項(xiàng)稅還是9月份進(jìn)項(xiàng)稅呢。發(fā)票就是對方今天開的
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中銀行手續(xù)費(fèi)用填一行
老師,對公付給員工出差補(bǔ)貼,付給個人了,沒有發(fā)票,怎么平呢
我們公司跟個體工商戶簽的合同,對方發(fā)票也開的個體工商戶的公司名字,錢能不能打給個體戶的個人?
您好老師,我們有一家公司,從22年注冊至今一直未經(jīng)營數(shù)據(jù)全部是0,而且也沒有做海關(guān)備案,應(yīng)該只是有一個海關(guān)登記,現(xiàn)在做工商年報,有一個模塊是“海關(guān)企業(yè)”這些信息我們都沒有也沒辦法跳過,我們該怎么處理
老師您好,我接手一家食品加工個體戶,錄入期初是按照前會計(jì)科目余額表錄入的,應(yīng)交稅費(fèi)這一塊是按照他的科目余額表明細(xì)錄的呀,那我怎么錄完之后是11710.83呢,我應(yīng)該怎么調(diào)整呀
老師請問 我家有些固定資產(chǎn)之前未入賬,現(xiàn)在進(jìn)行評估后想入賬,房產(chǎn)所屬權(quán)不是我們家,但是現(xiàn)在歸我們使用。應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,需要繳納什么稅費(fèi)?
老師,付款申請單小寫那個格子里面帶不帶¥這個符號?
幾十萬的長期待攤草坪費(fèi)用現(xiàn)金流量入哪類?企業(yè)自己的土地
公司在1月份對公付款2萬元,但是對方更換營業(yè)執(zhí)照,5月份再開發(fā)票可以用新的營業(yè)執(zhí)照開這筆款項(xiàng)嗎?
自然人股權(quán)變更,申報個稅,股權(quán)原值怎么填?
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那下個月給我們開出來后,再抵扣可以嗎?
可以,下個月抵扣可以