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本月費用發(fā)票很多沒開,月底暫估入賬,這個分錄怎么做?

2023-07-13 17:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-13 17:52

借費用科目貸應(yīng)付賬款暫估

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快賬用戶1050 追問 2023-07-13 17:54

發(fā)票回來的話,分錄借應(yīng)付暫估貸費用科目嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 18:06

同學(xué)你好 不是的 借費用科目負數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù) 借費用科目 貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶1050 追問 2023-07-13 18:13

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-13 18:29

滿意請給五星好評,謝謝

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借費用科目貸應(yīng)付賬款暫估
2023-07-13
您好,若沒有成本,則不需要暫估,因為后期也得紅字沖回。
2020-10-18
你好? ?你實際有發(fā)生成本的話? 你就做 :借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估
2020-10-22
你好!先紅沖暫估。借管理費用—其他-15,貸其他應(yīng)付款—其他-15 然后借管理費用1.5,貸其他應(yīng)付款1.5 收入正常做
2023-08-25
您好 1、不太正常,具體也需要結(jié)合公司實際情況進行判斷。 2、到時不能取得發(fā)票,就是無票支出入賬了,到所得稅匯算清繳時,做納稅調(diào)整就是了。
2020-08-07
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