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老師好 公司9月開了一張技術(shù)服務(wù)費專用發(fā)票,9月收到這筆收入,沒有發(fā)生成本 ,怎么做賬,沒有成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的吧,有朋友說暫估成本,本身沒有成本,暫估成本怎么沖平,不暫估可不可以?會計分錄應(yīng)該怎么做?包括月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄

2020-10-18 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-18 15:53

您好,若沒有成本,則不需要暫估,因為后期也得紅字沖回。

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齊紅老師 解答 2020-10-18 15:54

您好,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。借主營業(yè)務(wù)收入,貸本期利潤。

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快賬用戶7337 追問 2020-10-18 15:55

老師 那月底直接結(jié)轉(zhuǎn)收入就可以了是吧?

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齊紅老師 解答 2020-10-18 15:56

您好,是的,您的理解非常正確。暫估成本可以滯后納稅。

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您好,若沒有成本,則不需要暫估,因為后期也得紅字沖回。
2020-10-18
你好,你可以暫估一個成本的。
2020-10-16
您好,簡單做法就是不沖減,發(fā)票來了放在暫估后面
2023-10-13
暫估的材料費用,你上個月是怎么賬務(wù)處理的
2022-01-12
借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),貸庫存商品負數(shù),這個是紅沖入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 然后再做一個發(fā)票的,借庫存商品進項貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,不影響你的庫存。
2021-07-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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