您好 1、不太正常,具體也需要結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行判斷。 2、到時不能取得發(fā)票,就是無票支出入賬了,到所得稅匯算清繳時,做納稅調(diào)整就是了。
單位的賬每個月都暫估,暫估數(shù)很大,發(fā)票數(shù)很少 這樣正常嗎 這個月沒付這個原材料暫估很大,到時候沒發(fā)票怎么辦呢
老師 我暫估原材料的時候 應(yīng)付賬款暫估是不是沒有付錢 都會一直放在這個應(yīng)付賬款暫估里 等到收到發(fā)票公戶轉(zhuǎn)賬的時候 ,把原來暫估的借記原材料貸記應(yīng)付賬款暫估 紅沖了 然后按照發(fā)票再重新做一筆 是嗎
老師好:請問我單位業(yè)務(wù)量很大,庫存商品估價入賬了,但每個月估的沒有和下月來票對上的,就是大致估的數(shù)量和單價,下月也按這個數(shù)沖,來票時不一定和估的一樣,這樣可以不?
請教:生產(chǎn)加工企業(yè)有很多原材料發(fā)票還沒來,先做了原材料暫估,但月銷售比較多,導(dǎo)致少很多進(jìn)項(xiàng)和成本,請問這個收入和成本怎么匹配?怎么把暫估的材料轉(zhuǎn)到成本結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,單位按照產(chǎn)值暫估很多的收入,每個月人家單位都沒開成本票,庫存都不夠,這樣的賬風(fēng)險大嗎?
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運(yùn)給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因?yàn)槌隹跇I(yè)務(wù)是以B公司名義進(jìn)行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對加工費(fèi)部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費(fèi)可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財(cái)稅12年39號來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個情況,如果符合來料加工費(fèi)免征增值稅,那可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?抵扣哪些進(jìn)項(xiàng)稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會計(jì)分錄如何寫?銷項(xiàng)稅額 和進(jìn)項(xiàng)稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬可是高薪什么級別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機(jī)給她自己發(fā)工資 那這個這個月是補(bǔ)發(fā)前兩個月的還是說還是發(fā)一個月的 工資的話六七月個稅是申報(bào)過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 按發(fā)票上面的金額來做。與應(yīng)收賬款無關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎
匯算清繳時原材料無票入賬嗎
是的,是這樣理解,到所得稅匯算清繳時,做納稅調(diào)整就是了。