你好,可以開的,可以開稅率,是免稅的發(fā)票。
老師你好,我想問一下,我們公司農(nóng)業(yè)公司,是小規(guī)模,我們是配送公司,我們賣給其他單位的蔬菜,蛋,肉,水果,能開免稅普通發(fā)票嗎?
小規(guī)模,不是主要賣蔬菜的,賣米面油,蔬菜,調(diào)味料這些,不是主營蔬菜,這個賣蔬菜開票是免稅還是1%個點?老師
我們公司是小規(guī)模賣蔬菜開票出去能開免稅嗎
老師,我是個體戶小規(guī)模賣蔬菜的,我開票是1還免稅
老師,我們是農(nóng)業(yè)公司,自己種蔬菜水果,賣出去,開的是免稅發(fā)票?
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
包括在普票季度30萬之內(nèi)嗎
不管開多少都是免稅的,因為他稅率就是免稅的。
這個免稅的金額不受30萬的限制。
我還有其他不免稅的,那這個免稅的的收入會算進(jìn)30萬里面吧
你好,這個不包括免稅的,在內(nèi)的。他各地有差異,建議你和你的稅務(wù)局確認(rèn)一下。我們這邊是不包括的,因為這個本來就不交稅。