借管理費(fèi)用、辦公費(fèi),貸銀行存款,如果金額不大的做這個(gè)。
老師,我7月份做進(jìn)賬里的費(fèi)用發(fā)票,是對(duì)方稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票,當(dāng)時(shí)公賬付款的,現(xiàn)在8月份對(duì)方說(shuō)開(kāi)錯(cuò)發(fā)票了,要拿回重開(kāi),我該怎么做,發(fā)票已經(jīng)做賬并裝訂了
你好,老師,我5月份有一筆分錄做錯(cuò)了。應(yīng)付賬款本來(lái)是付給a公司,但我選擇的時(shí)候選錯(cuò)了選成B公司了?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)期末余額有錯(cuò)誤。是5月份的賬,我現(xiàn)在7月份我要該怎么更改過(guò)來(lái)呢?
個(gè)體工商戶買的財(cái)務(wù)軟件要做什么費(fèi)用?分錄怎么寫(xiě)?我5月份開(kāi)了一張發(fā)票,做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有打錯(cuò)數(shù)字,現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)給對(duì)方,如果我7月份沖了的話要怎么做賬,那7月份這筆成本要做嗎?稅怎么辦?
老師,3月份開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,在三月份已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在7月份付款的時(shí)候才拿發(fā)票聯(lián)過(guò)來(lái)做賬。這張發(fā)票我要怎么做分錄
老師,我在做7月份的賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)6月份有一筆20萬(wàn)發(fā)票沒(méi)有沖減暫估負(fù)數(shù)的分錄,直接的結(jié)轉(zhuǎn)成本了,如果我在7月份做暫估紅沖的分錄的話,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工(工程施工科目是0),這個(gè)情況怎么沖減呢,建筑也業(yè)的
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁(yè)?報(bào)銷單本身這張也算上一頁(yè)嗎?還是說(shuō)不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁(yè)?還是說(shuō)要加上報(bào)銷單本身,就是3頁(yè)?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬(wàn)元,專款專用,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒(méi)改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說(shuō)的啊?題目也沒(méi)有給
老師,出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營(yíng)租賃首期款怎么做賬?
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 然后你再重新開(kāi)借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)成本不用動(dòng),稅也不用管。
好的,謝謝老師!還有就是我在3月份做賬的時(shí)候,沒(méi)有把未到30萬(wàn)的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在需要在7月份的時(shí)候補(bǔ)錄進(jìn)來(lái),需要怎么做呢?
企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、貸、營(yíng)業(yè)外收入。
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入