你好,可以的,您還是正常做賬認證抵扣就可以了?;蛘吣阍僬覍Ψ剑涯莻€抵扣聯(lián)也要來,要是抵扣聯(lián)沒有用發(fā)票聯(lián)復印也可以的。
老師,我7月份做進賬里的費用發(fā)票,是對方稅務局代開的增值稅普通發(fā)票,當時公賬付款的,現(xiàn)在8月份對方說開錯發(fā)票了,要拿回重開,我該怎么做,發(fā)票已經做賬并裝訂了
老師,我四月份做帳,做分錄的時候有一張進票沒有錄進去,我現(xiàn)在年底要裝訂票,才發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在要怎么弄?。堪l(fā)票已經抵扣了的
老師,我們七月份發(fā)生的財務費用,當時記賬了,現(xiàn)在十月份才開過來專票,我拿到專票怎么做賬
老師您好,7月份對方公司給我家開的增值稅專用發(fā)票,8月1號我正常抵扣申報做賬了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對方公司這張專票作廢了,我怎么才能查到對方什么時候作廢的發(fā)票了?
老師請問一下采購員,報銷款發(fā)票開票在2月份專票,到3月份才來報銷費用,抵扣已經在2月抵扣了,怎么調整做分錄呢
母公司申請高企跟子公司沒有關系吧?
我們是一般計稅建筑施工項目,現(xiàn)場麻料是以方為單位和甲方結算,可是供應商是以噸結算,這個怎么換算呀
老師,公司忘記交上個月的社保和公積金了,產生的滯納金,會計分錄是啥呢?
老師,請問報關單上的貨源地填錯了,請問影響退稅嗎?
能否提供一下辦理外管證的流程
老師,押金不用攤銷吧?
供應鏈管理服務能開什么項目的發(fā)票?
老師,解析里的325從哪里來的?我不理解
老師好,想問一下。有個朋友的公司放員工假,沒發(fā)工資,后來宣布放假時,公司偷偷進行注銷。象這種情況,員工能不能拿到賠償金
現(xiàn)場麻料是以方為單位結算,可是供應商是以噸結算,這個怎么做呀
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我的意思是我是購買方,因為沒有錢付款 所以 營業(yè)員沒有拿發(fā)票過來給財務做賬,只是負債發(fā)票認證抵扣的那位同事在3月份已經做抵扣認證了。
你好,可以的,就是說你沒有取得發(fā)票,但是咱勾選系統(tǒng)里有這張發(fā)票,咱也可以把它勾選抵扣了。 然后后面把這個發(fā)票取得就可以了,但是還是可以正常入賬的。
我還是 應交稅費-應交增值稅-進項稅嗎?
是的,抵扣時還是這個科目是對的。
3月份抵扣的時候 會計沒有做什么處理。我現(xiàn)在來接手。發(fā)票也給我手上了。
那您就正常把抵扣的分錄都做上就行了。