貸應(yīng)付賬款b 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 a
老師,我1月份有一筆款用錯(cuò)科目了,本來應(yīng)該進(jìn)其它應(yīng)收款的,但是用成了在建工程科目,我現(xiàn)在要調(diào)過來,分錄要怎么寫呢
你好,老師,我5月份有一筆分錄做錯(cuò)了。應(yīng)付賬款本來是付給a公司,但我選擇的時(shí)候選錯(cuò)了選成B公司了?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)期末余額有錯(cuò)誤。是5月份的賬,我現(xiàn)在7月份我要該怎么更改過來呢?
我2020年11月份的時(shí)候錯(cuò)開了1張6萬多的專票,本應(yīng)開給A公司的錯(cuò)開成B公司,然后21年1月份才發(fā)現(xiàn),但是我已經(jīng)在11月份的時(shí)候記收入了,這個(gè)月開了紅字發(fā)票又開了一張正確的,請(qǐng)問現(xiàn)在這兩張發(fā)票要怎么入賬呢?
老師 我七月份的時(shí)候收到一張發(fā)票 是成本票,我當(dāng)時(shí)的分錄是 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀存 后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票是錯(cuò)的, 八月份對(duì)方給我們開了正確的發(fā)票,但是沒有開負(fù)數(shù),8月份那錯(cuò)誤的發(fā)票勾選抵扣了,,九月份的時(shí)候?qū)Ψ介_了銷項(xiàng)給我們,我該怎么做賬
老師,問一下,我們企業(yè)9月份做賬的時(shí)候有一筆預(yù)付給對(duì)方打一筆營業(yè)成本款,對(duì)方公司到11月份給我們公司開的票。但我9月份做賬好像做錯(cuò)了,我做的借營業(yè)成本,貸銀行存款,我現(xiàn)在怎么給調(diào)整這個(gè)賬。
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
不用紅字沖銷,然后重新做阿?
兩個(gè)分錄都是貸么?
不需要,這么做就可以,。是沒有借方,貸應(yīng)付賬款b 負(fù)數(shù)這個(gè)是沖掉之前做錯(cuò)的
好的,謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了