即征即退增值稅一般納稅人,申報(bào)表具體填表辦法如下: 銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨(dú)將即征即退貨物的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十度四十五欄的第九列第十列. 主表,申報(bào)軟件會(huì)自動(dòng)通過(guò)上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù),在主表第一回至六欄的第一二列自動(dòng)填入一般貨物的銷(xiāo)售額,同時(shí)將即征即答退貨物的銷(xiāo)售額自動(dòng)填入第三四列,同樣,第十一欄銷(xiāo)項(xiàng)稅額也會(huì)在第一二列和三四列分別自動(dòng)計(jì)算填入一般貨物的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷(xiāo)項(xiàng)稅額. 到此,銷(xiāo)項(xiàng)稅額填列完畢. 即征即退是由稅務(wù)機(jī)關(guān)先足額征收增值稅,再將已征的全部或部分增值稅稅款依政策退還給納稅人.納稅人應(yīng)準(zhǔn)確核算即征即退貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)的銷(xiāo)售額、應(yīng)納稅額、應(yīng)退稅額,正常進(jìn)行納稅申報(bào)后,再向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交資料申請(qǐng)辦理退稅.也就是說(shuō)納稅人要先上交增值稅后再取得退還額.
即征即退的增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
增值稅即征即退怎么申報(bào)
增值稅即竹即退稅的收入,在企業(yè)所得稅年報(bào),填在哪一欄呢?增值稅即征即退稅,在哪里填寫(xiě)附注呢
即增即退的增值稅申報(bào)怎么填寫(xiě)
高新有軟著,有即征即退,申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫(xiě)數(shù)據(jù)的時(shí)候即征即退那欄為什么填寫(xiě)不了數(shù)據(jù)
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
6月份申請(qǐng)的即征即退,申請(qǐng)完了以后才開(kāi)的發(fā)票,6月申報(bào)5月份的增值稅的時(shí)候,當(dāng)時(shí)沒(méi)注意,現(xiàn)在看到即征即退這欄下面27行本期已繳稅額70多,5月申報(bào)期沒(méi)有收入為什么會(huì)有這個(gè)啊
你查一下上個(gè)月的申報(bào)表,看是否申報(bào),或者是貴司是否有預(yù)繳稅款
就是看的上月申報(bào)表,5月之前都沒(méi)開(kāi)過(guò)即征即退這個(gè)軟件的發(fā)票 之前都是0,5月也沒(méi)開(kāi) 怎么即征即退下面會(huì)有數(shù)據(jù)
貴司也沒(méi)有預(yù)繳稅款,那你最好是問(wèn)一下你們的稅務(wù)專(zhuān)管員,查后臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù),看是哪里出現(xiàn)的問(wèn)題
即征即退的進(jìn)項(xiàng)稅這邊怎么填呢?
具體情況如下: 1、填寫(xiě)附表一: 在全部征稅項(xiàng)目部分,按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫(xiě)全部征稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和). 在其中:即征即退項(xiàng)目部分,按照項(xiàng)目分別填寫(xiě)即征即退部分的銷(xiāo)售額. 填好后,數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)反映到主表第1-3行. 2、填寫(xiě)附表二: 按照原方法填寫(xiě)附表二的所有進(jìn)項(xiàng)信息. 填好后,所有的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)反映到主表進(jìn)項(xiàng)稅額即征即退項(xiàng)目的本月數(shù)欄. 3、填寫(xiě)主表: 根據(jù)實(shí)際情況,將所有的進(jìn)項(xiàng)稅額在一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目之間進(jìn)行分配,屬于一般項(xiàng)目的稅額填寫(xiě)在主表一般項(xiàng)目的本月數(shù)欄,則即征即退項(xiàng)目的本月數(shù)欄會(huì)自動(dòng)調(diào)減.
分配所有的勾選的進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候,其他項(xiàng)目的要可以歸在即征即退里抵扣嗎 哪里可以歸,哪些不能歸
只有即征即退對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅才能計(jì)入的
辦公費(fèi)快遞費(fèi)之類(lèi)的不是可以按軟件占總收入的比例嗎
能直接對(duì)應(yīng)到即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)可以單獨(dú)扣除,公攤的,比如辦公費(fèi)快遞費(fèi),就按照項(xiàng)目比例來(lái)分?jǐn)?,比例是即征即退軟件收入除以全部收?
怎么看能不能公攤啊,比如買(mǎi)一些硬件設(shè)備什么的,這個(gè)能公攤嗎
看是否能公攤,需要明確該費(fèi)用是不是由即征即退軟件和其他項(xiàng)目共享的,如果是則可以進(jìn)行比例分?jǐn)?