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收到已經(jīng)認(rèn)證的紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以這樣做賬嗎?借:原材料 —97220.33 應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)—12638.67 貸:應(yīng)付賬款 —109859

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貸:應(yīng)付賬款            —109859
2021-10-07 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-07 09:39

借:原材料 —97220.33 貸:應(yīng)付賬款 —109859 應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出12638.67

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借:原材料 —97220.33 貸:應(yīng)付賬款 —109859 應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出12638.67
2021-10-07
你好,第二個分錄,借方是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023-07-13
你好,你這樣做分錄是完全正確的。
2022-11-24
不對 第二個分錄不對,進(jìn)項(xiàng)不能紅字,要寫貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 第四個也不對
2023-07-13
沒問題,可以這么做賬的
2023-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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