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收到供貨方紅沖去年發(fā)票,并重新開具了一張 借應(yīng)付賬款, 貸利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后再做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款這樣

2023-08-08 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-08 09:51

你好,沒(méi)錯(cuò)的就是這么

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快賬用戶1513 追問(wèn) 2023-08-08 09:54

那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出用什么分錄清掉這筆這筆金額

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齊紅老師 解答 2023-08-08 09:54

你在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1513 追問(wèn) 2023-08-08 09:58

辛苦老師寫下分錄可以嗎,沒(méi)做過(guò)

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齊紅老師 解答 2023-08-08 09:59

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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你好,沒(méi)錯(cuò)的就是這么
2023-08-08
沖銷了呀,抵扣了的
2024-07-01
你好同學(xué),更正一下,你那個(gè)貸方是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2022-04-07
你好,不建議,原路沖回,謝謝
2022-04-07
不對(duì) 第二個(gè)分錄不對(duì),進(jìn)項(xiàng)不能紅字,要寫貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 第四個(gè)也不對(duì)
2023-07-13
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