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老師,我們一般納稅人,六月增值稅申報(bào)過(guò)了,財(cái)報(bào)中利潤(rùn)和應(yīng)交稅費(fèi)填錯(cuò)了,但增值稅申報(bào)表沒(méi)錯(cuò),我如果更改財(cái)報(bào)所得稅申報(bào)也要改,有什么好辦法沒(méi)有?

2023-07-13 09:46
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-13 09:47

您好,這種是需要更改的,是有要求的

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您好,這種是需要更改的,是有要求的
2023-07-13
你好;?,一般納稅人的納稅申報(bào),月度一般只要報(bào)個(gè)人所得稅和增值稅;和附加稅的 ; 季度報(bào)? 財(cái)務(wù)報(bào)表? 和季度所得稅? ?;? ? ? ?增值稅是月報(bào)哈? ;? 印花稅看你申報(bào)期; 現(xiàn)在沒(méi)有月報(bào);? ?一般是次報(bào)或者季報(bào)的??
2023-02-10
同學(xué),你好,這個(gè)可以更正申報(bào)的,主要是繳了稅了,要和當(dāng)?shù)刈稍?xún)一下,如果是補(bǔ)繳還好,要是退稅怎么處理的。
2021-04-15
您好,可以去大廳把報(bào)表給更正。企業(yè)所得稅的話到匯算清繳來(lái)計(jì)算
2021-04-15
你好 去檢查你賬上銷(xiāo)售額是多少 ;? 對(duì)應(yīng)的稅率計(jì)算出來(lái)稅額是多少 ;與你申報(bào)表一一核對(duì) ;還有檢查下上期是不是有留抵進(jìn)項(xiàng)稅? ;是否是抵減了留抵進(jìn)項(xiàng)稅后 你們產(chǎn)生了多繳納稅費(fèi)的情況 ;??
2021-04-19
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