您好,這種是需要更改的,是有要求的
老師您好,2020年第四季度,財(cái)務(wù)報(bào)表我只申報(bào)了,但是沒(méi)有填數(shù)據(jù),已經(jīng)過(guò)了所屬期,這個(gè)有辦法改么?不填數(shù)據(jù),有什么后果么?我們公司還是一般納稅人
老師,例:2021年1季度增值稅30萬(wàn)是免稅會(huì)計(jì)就申報(bào)已交0.3稅了,后面改增值稅報(bào)表變成免稅的,但是改過(guò)后增值稅低數(shù)和利潤(rùn)表的收入不匹,從財(cái)表上看少報(bào)稅,第二季度和第三季度增值稅申報(bào)表和利潤(rùn)表收入不匹,第四季度報(bào)增值稅搞錯(cuò)稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務(wù)局打電話通知去退稅(退回1月份更改報(bào)表后免稅的和第四季度報(bào)錯(cuò)的稅),這四個(gè)季度申報(bào)增值稅表后面改過(guò)的表還是對(duì)不上利潤(rùn)表上的收入,所以從表看來(lái)是少交稅,我是反結(jié)賬回到2021年改,之前幾個(gè)季度都做收入沒(méi)有做稅那么多筆,科目也用錯(cuò),反回2021年怎么過(guò)?那前3個(gè)季度的增值稅申報(bào)表要按照財(cái)報(bào)表的收入去改嗎?申報(bào)稅務(wù)局的表和表對(duì)不上,做的稅對(duì)不上表,好暈呀
5月份六稅兩費(fèi)退稅后 我做了如下分錄 但是申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),利潤(rùn)表申報(bào)失敗 提示第三欄營(yíng)業(yè)稅金及附加不能為紅字負(fù)數(shù) 我改怎么調(diào)整?我企業(yè)所得稅也申報(bào)了 增值稅其他的也申報(bào)繳稅了
老師,你好,一般納稅人的納稅申報(bào),月度一般只要報(bào)個(gè)人所得稅和增值稅;季度申報(bào)增值稅,財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅,對(duì)嗎? 現(xiàn)在印花稅也改成季度申報(bào)了,對(duì)嗎? 財(cái)務(wù)報(bào)表月度是不用填寫(xiě)的,對(duì)嗎?
老師,我們一般納稅人,六月增值稅申報(bào)過(guò)了,財(cái)報(bào)中利潤(rùn)和應(yīng)交稅費(fèi)填錯(cuò)了,但增值稅申報(bào)表沒(méi)錯(cuò),我如果更改財(cái)報(bào)所得稅申報(bào)也要改,有什么好辦法沒(méi)有?
我們是一個(gè)個(gè)體戶(hù),定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很?chē)?yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,