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老師,我們一般納稅人,六月增值稅申報過了,財報中利潤和應交稅費填錯了,但增值稅申報表沒錯,我如果更改財報所得稅申報也要改,有什么好辦法沒有?

2023-07-13 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-13 09:47

您好,這種是需要更改的,是有要求的

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您好,這種是需要更改的,是有要求的
2023-07-13
你好;?,一般納稅人的納稅申報,月度一般只要報個人所得稅和增值稅;和附加稅的 ; 季度報? 財務報表? 和季度所得稅? ?;? ? ? ?增值稅是月報哈? ;? 印花稅看你申報期; 現(xiàn)在沒有月報;? ?一般是次報或者季報的??
2023-02-10
您好,可以去大廳把報表給更正。企業(yè)所得稅的話到匯算清繳來計算
2021-04-15
同學,你好,這個可以更正申報的,主要是繳了稅了,要和當?shù)刈稍円幌?,如果是補繳還好,要是退稅怎么處理的。
2021-04-15
你好 去檢查你賬上銷售額是多少 ;? 對應的稅率計算出來稅額是多少 ;與你申報表一一核對 ;還有檢查下上期是不是有留抵進項稅? ;是否是抵減了留抵進項稅后 你們產生了多繳納稅費的情況 ;??
2021-04-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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