你好? ?可以去修改的。 去當(dāng)時(shí)稅務(wù)局大廳申請(qǐng)修改 申報(bào)表 和財(cái)報(bào)的。 主動(dòng)去改是可以的。 如果查到你虛假申請(qǐng) 到時(shí)就得罰款了。? ?
老師您好,2020年第四季度,財(cái)務(wù)報(bào)表我只申報(bào)了,但是沒(méi)有填數(shù)據(jù),已經(jīng)過(guò)了所屬期,這個(gè)有辦法改么?不填數(shù)據(jù),有什么后果么?我們公司還是一般納稅人
已經(jīng)申報(bào)過(guò)的財(cái)務(wù)報(bào)表,如果后期報(bào)表有改動(dòng),已經(jīng)申報(bào)過(guò)的報(bào)表怎么修改(我們的財(cái)務(wù)報(bào)表是一季度一報(bào),今年的第一季度已經(jīng)申報(bào)過(guò)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有改動(dòng)怎么辦?)
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁(yè)
老師您好,23年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表我在1月份已經(jīng)報(bào)送了?,F(xiàn)在審計(jì)需要填寫(xiě)23年的數(shù)據(jù),公司是用友做賬的,我在用友上就修改了23年的數(shù)據(jù)。那么請(qǐng)問(wèn)23年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表我是不是要更正申報(bào)呢,??謝謝老師!
你好老師 我有一個(gè)困惑 我們公司按季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。電子稅務(wù)局中財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的本期數(shù)怎么填 現(xiàn)在是申報(bào)第三季度數(shù)據(jù) 本期數(shù)是7-9合計(jì)數(shù)據(jù)填在里面 還是只填寫(xiě)9月本期數(shù)據(jù)
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,我們公司年?duì)I收8000左右,每個(gè)月預(yù)收600多萬(wàn)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,企業(yè)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里的車船稅怎么計(jì)提會(huì)計(jì)分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開(kāi)票額度會(huì)降下來(lái)啊,本來(lái)應(yīng)為沒(méi)申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開(kāi),如果5月份開(kāi)不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來(lái),發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開(kāi)的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢(qián)已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
不填行不行,匯算清繳的時(shí)候改年度報(bào)表可以么
?你好必須要填寫(xiě)哦。? 不然到時(shí)你年報(bào)填寫(xiě)可能會(huì)提示出錯(cuò)的??
好的,老師,只不過(guò)我們公司前三個(gè)季度企業(yè)所得稅核算的比較高,這個(gè)季度虧了利潤(rùn)50多萬(wàn),這個(gè)沒(méi)關(guān)系么
?你好? ? ? ? 虧損了 正常的。 你正常處理就行了。 只是怕稅務(wù)局覺(jué)得你利潤(rùn)虧損了讓你情況說(shuō)明。? ??
前三個(gè)季度,企業(yè)所得稅核算的比較高,然后這個(gè)季度就核的虧損了
?你好? ? ? 那你就正常做就行了。如果稅務(wù)局覺(jué)得你低了不正常 你就情況說(shuō)明解釋即可。? ?
好的,老師,像這種情況是不是說(shuō)明公司成本比較高,工人工資高就可以了
?你好? ? ? 你正常的做 。你總不能虛做成本。 按實(shí)際做? 就行? ? 。你成本費(fèi)用高于了收入就會(huì)導(dǎo)致虧損負(fù)數(shù)的? ?