你好;? 負數(shù)的話; 你把應交稅費-應交增值借方掛? 金額掛著; 以后抵減; 正常可以抵減的; 你地方稅務局不讓抵減 嗎??
老師,您好。小規(guī)模代開專票作廢,季度申報后退稅118.60,但是當時實際扣費118.61,造成了值稅貸方-0.01。老師,我在二季度末,做個分錄,借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅 你看可以不?
老師,小規(guī)模納稅人,未開票收入這個季度申報了,填寫的小規(guī)模納稅申報表的第10行,下個月針對這部分銷售收入又開票了,開的專票,那下個季度申報的時候在第2行填寫,但是上個季度已經(jīng)申報了這部分稅,怎么能將上個季度的扣減呢?能在第10行填寫負數(shù)沖掉上個季度的這部分稅額嗎?
請問老師,小規(guī)模上季度有作廢的代開專票,上季度已申報,稅費是負數(shù),稅未退,這季度開了電子專票,抵扣不了稅費,稅費也未退,現(xiàn)在該申報,但是應交稅費哪里是負數(shù),這該如何做賬啊
老師,您好,我們是小規(guī)模納稅人,第一季度作廢了一張一個點的專票,開了一張3個點專票,導致收入為負數(shù),但是還需要交稅款,增值稅報表應該如何申報
老師,甲方給我們的工程款,是通過第三方平臺支付的,就是先讓我們在三方平臺以貸款形式貸出來,然后到期之后甲方再把錢通過我們賬戶還給三方平臺,這個賬務處理要怎么做
老師你好,辦理代理記賬許可證書需要什么資料
公司分紅能一個月分一次嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳,是需要先填寫財務報表嗎?
老師這個分錄是對的嗎?賣掉車輛,申報無票銷售收入106000元,稅按13%
小微企業(yè),年度所得稅匯算清繳,需要申報現(xiàn)金流量表嗎?
老師好,咨詢下:公司以前年度發(fā)生的業(yè)務,由于當時沒交稅,現(xiàn)在被稅務稽查,要求補稅。這個稅務口徑,需要更正申報嗎?比如經(jīng)濟業(yè)務于2006年發(fā)生,更新2006稅務年報,然后在今年繳款?
今年5月錢的工資可以抵扣去年的企業(yè)所得稅嗎
老師,工商年報社保信息中的:基本醫(yī)療保險本期實際繳費金額和參加生育保險本期實際繳費金額,請問要怎么區(qū)分填報,因為現(xiàn)在社保把這兩項合并為:基本醫(yī)療保險(含生育)申報了,我不知道要怎么區(qū)分
老師就是汽車公司賣新車的公司,,收到洗車費應該怎么做賬?
我們這面要求全電發(fā)票,開的電子發(fā)票需要申報的時候才能在繳費,但是申報又不讓抵減,系統(tǒng)又不能申請代開專票了,根本無法遞減,只能這個月申請退稅
你好;? ?找稅務局問下是;如果不讓抵減; 你就電子稅務局申請退稅哈? ?
稅務局不讓抵減,已經(jīng)申請退稅了,現(xiàn)在做賬是需要吧上季度沖紅作廢的憑證 在做一個相反方向的憑證嗎
你好; 那就申退稅;? 到時相反做? ?