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請問老師,小規(guī)模上季度有作廢的代開專票,上季度已申報,稅費是負數(shù),稅未退,這季度開了電子專票,抵扣不了稅費,稅費也未退,現(xiàn)在該申報,但是應交稅費哪里是負數(shù),這該如何做賬啊

2023-07-12 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-12 13:07

你好;? 負數(shù)的話; 你把應交稅費-應交增值借方掛? 金額掛著; 以后抵減; 正常可以抵減的; 你地方稅務局不讓抵減 嗎??

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快賬用戶3738 追問 2023-07-12 13:13

我們這面要求全電發(fā)票,開的電子發(fā)票需要申報的時候才能在繳費,但是申報又不讓抵減,系統(tǒng)又不能申請代開專票了,根本無法遞減,只能這個月申請退稅

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齊紅老師 解答 2023-07-12 13:14

你好;? ?找稅務局問下是;如果不讓抵減; 你就電子稅務局申請退稅哈? ?

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快賬用戶3738 追問 2023-07-12 13:19

稅務局不讓抵減,已經(jīng)申請退稅了,現(xiàn)在做賬是需要吧上季度沖紅作廢的憑證 在做一個相反方向的憑證嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-12 13:24

你好; 那就申退稅;? 到時相反做? ?

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你好;? 負數(shù)的話; 你把應交稅費-應交增值借方掛? 金額掛著; 以后抵減; 正??梢缘譁p的; 你地方稅務局不讓抵減 嗎??
2023-07-12
同學你好,如果這個22欄是自動彈出來的數(shù)據(jù),不用去理會他,下次申報時,它還會自動調(diào)整到最新數(shù)據(jù),不需要操作;
2021-10-15
已交稅的票開紅沖不能作廢的,您確定是因為作廢的嗎
2021-10-12
你好,可以這么做的。
2021-07-11
您好,同學,到時候在無票收入的地方把之前的金額填為負數(shù)就可以了
2023-04-05
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