您好,分錄正確的,如果未開票申報(bào)無(wú)票收入即可,如果你一般人,稅率13%
老師,我想問一下,以前年度購(gòu)入小轎車一輛,根據(jù)政策全額走了費(fèi)用。三年后賣掉了這輛車,這輛車取得交易發(fā)票。這筆賣車做了營(yíng)業(yè)外收入,相關(guān)賣車費(fèi)用走了營(yíng)業(yè)外支出,這樣處理對(duì)嗎?另外還需要做賣車的無(wú)票銷售申報(bào)銷售繳納增值稅嗎?
公司出售一輛小轎車個(gè)人未開票,金額25000元,已按13%不含稅金額:22123.89元申報(bào)無(wú)票收入,,銷項(xiàng)稅額:2876.10元,附加稅:345.13元,請(qǐng)教老師賬務(wù)處理分錄怎么做,感謝
賣出一輛汽車,這個(gè)申報(bào)增值稅的時(shí)候,是按發(fā)票上的銷售額填報(bào)收入,還是按固定資產(chǎn)清理之后的收入填報(bào)?
老師,我們公司是銷售貨物的,按13%稅率開票,請(qǐng)問無(wú)票收入怎么申報(bào)稅呢?比如收入只收了3%的利潤(rùn),是按3%算稅嗎?還是要按13%申報(bào)無(wú)票收入
老師,我銷售自己使用過的固定資產(chǎn)小汽車,這是23年1月購(gòu)進(jìn)的二手車,當(dāng)時(shí)用二手車發(fā)票全額入賬,現(xiàn)在銷售了產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額2000多,我手里現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票1000元,可以可以抵扣嗎,我這收入按無(wú)票收入填到13%那欄申報(bào)對(duì)嗎
老師,你好,我們是生產(chǎn)制造加電商一體的公司,我們有個(gè)公司叫供應(yīng)鏈,每次從工廠采購(gòu),或者從外部采購(gòu),然后再賣給電商,實(shí)際上這個(gè)電商和工廠還有供應(yīng)鏈都是我們家的都是我們家的,他們?cè)诙悇?wù)局的備案法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人就會(huì)有交叉,現(xiàn)在供應(yīng)鏈要開票給電商,供應(yīng)鏈沒有發(fā)票額度了,我需要上傳合同給稅務(wù)局查看,他如果問我為什么財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和法人有交叉,我可以這么如實(shí)說嗎
請(qǐng)問老師,我們公司租了私人一個(gè)廠房,但是這個(gè)人不給我們開票,我們就想用公司的一個(gè)員工去租這個(gè)廠房,租了后再平價(jià)轉(zhuǎn)租給公司,然后去讓這個(gè)員工去開票給公司,這樣操作可以嗎?
老師,這個(gè)題應(yīng)該怎么去理解,為什么調(diào)整后是110000
制造業(yè)中,生產(chǎn)成本怎么理解?生產(chǎn)成本下的二級(jí)科目,什么是直接材料?輔助材料? 2,制造費(fèi)用包括哪些或者怎么理解?
我想問,固定資產(chǎn)小于500萬(wàn)可以一次性入費(fèi)用抵扣嗎? 是不是稅法上可以? 所以是這個(gè)意思嗎: 會(huì)計(jì)需要一個(gè)月一個(gè)月做賬?分5年做完? 但是 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,直接把固定資產(chǎn)整個(gè)入費(fèi)用就行?
學(xué)校屬于新建高校,并且是民辦學(xué)校 就是在學(xué)校成立之前,沒有主體,就成立了一個(gè)公司,然后所有的名義都是以這個(gè)公司來(lái)開的票,如果學(xué)校成立了以后,要把公司里所有的資產(chǎn)都劃給學(xué)校 (1)已經(jīng)入賬的固資(全是動(dòng)產(chǎn)),就按轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的流程(繳納企業(yè)所得稅、增值稅、附加稅、印花稅) (2)像沒入賬的固資(動(dòng)產(chǎn)),我就直接變更合同主體,變成另一家公司,到時(shí)就直接入到新的單位 (3)原單位賬上的在建工程,是不是也直接做變更,還是要走劃轉(zhuǎn) (4)原單位賬上的費(fèi)用那些亂七八糟的要管嗎[奸笑]
老師,請(qǐng)問一下,餐廳給員工發(fā)放春節(jié)過節(jié)費(fèi)是進(jìn)入銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用?謝謝
老師新去一個(gè)小微企業(yè)一般納稅人,其他應(yīng)收款掛了1000多萬(wàn),其他應(yīng)付款掛了700多萬(wàn),這樣要注意什么?有什么分險(xiǎn)
你好,老板的朋友買汽車給公司開發(fā)票,可以嗎
老師其他應(yīng)收款掛了1000多往來(lái),這樣存在分險(xiǎn)嗎
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