您好,要是進(jìn)項(xiàng)都是正常渠道取得的就沒(méi)事
請(qǐng)問(wèn):一般納稅人本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,還有預(yù)交工程增值稅,多交的增值稅直接掛 借: 應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)繳增-預(yù)交增值稅 下個(gè)月如有要交的稅再結(jié)轉(zhuǎn)就可以不用稅務(wù)局退稅了吧
一般納稅人,申報(bào)增值稅時(shí)有13%,9%,還有簡(jiǎn)易計(jì)征3%,3%應(yīng)交的增值稅不可以并在銷(xiāo)項(xiàng)里嗎,進(jìn)項(xiàng)80,銷(xiāo)項(xiàng)100,留抵顯示20,3%的簡(jiǎn)易計(jì)證30需要當(dāng)期繳納,不可以并到本期留抵里,為什么
老師,到每個(gè)月 月底 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不需要做賬務(wù)處理? 那么銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)呢,我會(huì)根據(jù)自己要繳納的增值稅,做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交-未交增值稅。這操作是不是不對(duì)?可剛剛搜問(wèn)題,又老師解答說(shuō)這一步?jīng)]有意義。
3月銷(xiāo)項(xiàng)稅額52245.14,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),還需要轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步嗎,還是直接計(jì)提增值稅,然后次月繳納就可以了?8月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不需要繳納增值稅,留抵3467.54,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,如圖本一般納稅人銷(xiāo)大于進(jìn)所列的分錄,上期進(jìn)項(xiàng)留抵15,本期銷(xiāo)-進(jìn)本來(lái)要交95,算下留抵,分錄3我直接寫(xiě)真實(shí)要繳納的增值稅80,這樣子應(yīng)該沒(méi)錯(cuò)?但是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)有余額15,要不要處理什么
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?