你好;? ? 需要結(jié)轉(zhuǎn)比如? ? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 然后當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不需要交增值稅還有留抵的時(shí)候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師,問一下,12月份,銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額后,不用繳納稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步還需要做分錄嗎?
本月申請?jiān)鲋刀惲舻滞硕?,增值稅納稅申報(bào)表需要改嗎?還是下次直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了?
老師,到每個(gè)月 月底 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做賬務(wù)處理? 那么銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)呢,我會(huì)根據(jù)自己要繳納的增值稅,做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交-未交增值稅。這操作是不是不對?可剛剛搜問題,又老師解答說這一步?jīng)]有意義。
3月銷項(xiàng)稅額52245.14,沒有進(jìn)項(xiàng),還需要轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步嗎,還是直接計(jì)提增值稅,然后次月繳納就可以了?8月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要繳納增值稅,留抵3467.54,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,工商年報(bào)填寫資產(chǎn)總額是填寫1-12月資產(chǎn)負(fù)債表的總數(shù)相加嗎?還是看12月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
老師,請問新媒體服務(wù)行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,電商行業(yè)有什么稅務(wù)優(yōu)惠政策嗎?
當(dāng)年的付款,次年才收回成本發(fā)票,那這筆成本費(fèi)用應(yīng)該扣除在當(dāng)年還是次年
問下老師,為什么運(yùn)輸費(fèi)不計(jì)入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計(jì)提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計(jì)提嗎 為什么這道題C選項(xiàng)還是對的呢
匯算清繳時(shí),長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價(jià)計(jì)入什么科目呢,比如是進(jìn)了100000萬的貨,23年的溢價(jià)是3萬,實(shí)際支付貨款時(shí)只支付了7萬。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報(bào)稅人員采集怎樣輸入
是這樣嗎,進(jìn)項(xiàng)沒有就填零
你好; 是的; 就寫0 即可? ; 就不用考慮進(jìn)項(xiàng)稅即可; 只寫銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn); 我上面是舉例哈? ?
8月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要繳納增值稅,留抵3467.54,需要做賬務(wù)處理嗎?
?你好; 是 ; 就暫時(shí)不用結(jié)轉(zhuǎn)分類。? ?
那也不用計(jì)提增值稅了是嗎
是的。 就不用 計(jì)提附加稅;? 增值稅還是要做的哦; 銷項(xiàng)稅做? ?
老師這樣做對了嗎?
?你好;? ?前面兩筆是對的;? ?第三筆? ?都是同一個(gè)科目 你去做干嘛? ?; 你看看轉(zhuǎn)出未交增值稅借方轉(zhuǎn)? 到未交增值稅借方即可? ?
做完那兩筆分錄后是這樣的
你應(yīng)該做 借應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交? 增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。? ? 你做反了?? ;你留底了的哇;? ??
這樣對了嗎?
對的,這樣就對了哈