1,對的 用于的才可以扣除處理
稅法#請問下:第4問中,國內(nèi)銷售卷煙應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為什么不減去②中進(jìn)口時(shí)繳納的消費(fèi)稅呢?是因?yàn)檫@個(gè)煙絲沒說明用于加工領(lǐng)用嗎?還是?
3、某卷煙生產(chǎn)A企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)卷煙及煙絲。2020年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 業(yè)務(wù)一A企業(yè)購進(jìn)一批煙葉,委托B卷煙廠加工成煙絲,煙葉不含增值稅成本為180000元,加工費(fèi)30000元,B卷煙廠無同類煙絲銷售價(jià)格,代收代繳了消費(fèi)稅,該批煙絲收回后,A企業(yè)將其中60%對外銷售,金額220000元。 業(yè)務(wù)二:企業(yè)將剩余的40%煙絲,用于加工生產(chǎn)卷煙。 已知:煙絲所適用的消費(fèi)稅稅率為30%。 要求計(jì)算: (1)業(yè)務(wù)一是否符合消費(fèi)稅法委托加工業(yè)務(wù)的規(guī)定,并簡要說明? (2)委托加工收回?zé)熃z應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額? (3)委托加工收回?zé)熃z對外銷售,應(yīng)納消費(fèi)稅稅額? (4)業(yè)務(wù)二應(yīng)納消費(fèi)稅稅額? (5)該卷煙生產(chǎn)企業(yè)5月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額?
(二)某市卷煙廠為一般計(jì)稅方法納稅人,某月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)與甲企業(yè)簽訂加工合同,受托加工甲類卷煙100箱,甲企業(yè)提供原材料的成本為20萬元,加工結(jié)束后開具增值稅專用發(fā)票,注明收取加工費(fèi)5萬元(2)進(jìn)口一批煙絲作原材料,支付貨價(jià)50萬元,支付進(jìn)口煙絲運(yùn)抵我國輸入地點(diǎn)起卸前的運(yùn)輸費(fèi)用1萬元、保險(xiǎn)費(fèi)5000元。(3)領(lǐng)用60%當(dāng)月進(jìn)口的煙絲生產(chǎn)甲類卷煙,并銷售甲類卷煙100箱,取得不含稅銷售額200萬元。本月取得的相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定,并在本月抵扣,關(guān)稅稅率為60%,煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%,甲類卷煙的消費(fèi)稅比例稅率為56%、定額稅率為0.003元/支。根據(jù)上述材料,按照下列順序回答問題:(1)該卷煙廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。.(2)該卷煙廠進(jìn)口煙絲應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(3)該卷煙廠當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅。
(二)某市卷煙廠為一般計(jì)稅方法納稅人,某月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)與甲企業(yè)簽訂加工合同,受托加工甲類卷煙100箱,甲企業(yè)提供原材料的成本為20萬元,加工結(jié)束后開具增值稅專用發(fā)票,注明收取加工費(fèi)5萬元(2)進(jìn)口一批煙絲作原材料,支付貨價(jià)50萬元,支付進(jìn)口煙絲運(yùn)抵我國輸入地點(diǎn)起卸前的運(yùn)輸費(fèi)用1萬元、保險(xiǎn)費(fèi)5000元。(3)領(lǐng)用60%當(dāng)月進(jìn)口的煙絲生產(chǎn)甲類卷煙,并銷售甲類卷煙100箱,取得不含稅銷售額200萬元。本月取得的相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定,并在本月抵扣,關(guān)稅稅率為60%,煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%,甲類卷煙的消費(fèi)稅比例稅率為56%、定額稅率為0.003元/支。根據(jù)上述材料,按照下列順序回答問題:(1)該卷煙廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。.(2)該卷煙廠進(jìn)口煙絲應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(3)該卷煙廠當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅。
某卷煙廠為增值稅一般納稅人。2021年7月,該廠生產(chǎn)一批煙絲,其中一部分對外銷售,取得含增值稅銷售額56.5萬元,另一部分用于本廠生產(chǎn)卷煙,自用部分的數(shù)量與對外銷售部分的數(shù)量相等,質(zhì)量相同。已知煙絲適用30%的消費(fèi)稅稅率。計(jì)算該廠7月份生產(chǎn)煙絲應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。根據(jù)以上資料,解決以下問題:①用自產(chǎn)煙絲生產(chǎn)卷煙,是否需繳納消費(fèi)稅?為什么?②對外銷售煙絲是否繳納消費(fèi)稅?如需繳納,計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
滴滴順風(fēng)車沒有發(fā)票,只有行程單,匯算清繳可以扣除嗎
咨詢一個(gè)問題,員工的底薪,前2個(gè)月是試用期3000,2個(gè)月夠轉(zhuǎn)正底薪4000,假如2月9號入職,4月9號正好2個(gè)月。那我給他們算轉(zhuǎn)正.按5月份算還是4月份算! 公司新成立,沒有規(guī)定!
我公司給對方公司多開具發(fā)票2000萬,現(xiàn)在被查了,法院要求交稅?這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
請問廚房設(shè)備屬于固定資產(chǎn),折舊多少年呢
老師,調(diào)賬說明需要領(lǐng)導(dǎo)簽字嗎?
給房主付的房租,不給開發(fā)票,這塊兒我怎么做賬?會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你好,我去年的成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,有票,現(xiàn)在算下來要繳所得稅,不想交所得稅,這個(gè)怎么處理了
請問電腦版網(wǎng)銀支付需要提前下載什么軟件?
工程建設(shè)有限公司稅率是
老師您好,城市維護(hù)建設(shè)稅,上個(gè)月多計(jì)提了0.12,這個(gè)月怎么作做平,告訴我一下分錄,謝謝
老師,個(gè)稅中,攻讀工商管理碩士這個(gè)加計(jì)扣除4800元只能在匯算清繳時(shí)才能扣,對嗎?平時(shí)可以扣減嗎?
平時(shí)也可以,400/月扣除處理