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老師,我們建設工程項目。政府補助了100萬。我計入遞延收益,工程還沒完工。我啥時候開始攤銷??

2023-07-11 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-11 15:48

你好,這個工程具體的是什么業(yè)務的?建房屋的嗎?完工的次月開始。

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快賬用戶8655 追問 2023-07-11 15:51

對就是建造辦公樓,倉儲中心。按工程進度給我們補助的。后面會形成固定資產。我目前都是在建工程。

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齊紅老師 解答 2023-07-11 15:53

那就是完工的次月開始。

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你好,這個工程具體的是什么業(yè)務的?建房屋的嗎?完工的次月開始。
2023-07-11
在支付工程項目時,從在建工程科目轉入銀行存貨科目,具體會計分錄為: 借:在建工程 貸:銀行存貨 工程結束后,將固定資產科目轉入在建工程科目,具體會計分錄為: 借:固定資產 貸:在建工程 在每月計提折舊時,將折舊費用計入相應的費用或管理科目,具體會計分錄為: 借:制造費用或管理費用 貸:累計折舊 在將遞延收益沖平時,需要將遞延收益科目與營業(yè)外收入科目進行抵消,具體會計分錄為: 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入
2023-12-28
同學你好 需要設置的哦 這樣更具體 收入一般不設置明細科目
2021-03-23
同學你好 借原材料-肥料 貸銀行存款 2.包工程是你付出去錢嗎
2022-05-05
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