同學(xué)你好 借原材料-肥料 貸銀行存款 2.包工程是你付出去錢嗎

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,我想問,我們公司投資了另外一家單位 收到對方給我們的分紅(按月分紅), 借:銀行存款 貸:投資收益 那對方應(yīng)該怎么做賬呢,借方記什么科目呢? 借: 貸:銀行存款 貸:銀行存款
老師,我們是農(nóng)業(yè)公司。本月收到獼猴桃產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)專項款,100萬,我借方,銀行100萬,貸方應(yīng)付賬款—專項應(yīng)付款100萬,,隨后,我們支付了承包我們園子網(wǎng)架設(shè)施的工程隊10萬,我怎么做賬?分錄?謝謝老師。
老師,我們收到40萬的專項補助款,我借方銀行。貸方遞延收益,,,。我14.25萬購買肥料我怎么做科目怎么寫???我還有剩余包工程了怎么做賬?
老師你好,我們公司收到一筆政府補助用來購買設(shè)備的話怎么做賬?是按照下面的來做分錄嗎? 1、收到政府補助時,先放于遞延收益科目,其分錄為, 借:銀行存款, 貸:遞延收益。 2、購進固定資產(chǎn)時, 借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款。 固定資產(chǎn)每月折舊時,按照折舊確認遞延收益, 借:遞延收益, 貸:營業(yè)外收入。
老師,我們收到專項政府補助,是購買設(shè)備的,40萬,收到款時,借:銀行存款,貸:遞延收益,購買設(shè)備:借:固定資產(chǎn):貸:銀行存款;那固定資產(chǎn)計提折舊怎么記賬,
                老師,本月收到25年物業(yè)費和房租,我把1—9月的補攤在本月可以嗎?還有24年攤漏了2000多要用以前年度損益調(diào)整嗎
付工程款,施工單位提供的銀行擔(dān)保函財務(wù)會計留復(fù)印件,那么原件交給業(yè)務(wù)經(jīng)辦人嗎?擔(dān)保函怎么處理?
請問老師服裝行業(yè)購買衣服是為了研究款式、面料,不是直接銷售的,這部分支出計入什么科目比較合適呢?
請問公司可以用一般存款賬戶作為主營業(yè)務(wù)的主要收款賬戶嗎
老師請問一下給股東分紅實際到手金額300萬,應(yīng)繳個稅多少錢
老師,請問國際貨運代理公司收的報關(guān)費符合免稅?
支付經(jīng)營所得個稅怎么做會計分錄
老師,知道個體工商戶能不能給員工繳納五險不。
老師你好稅務(wù)打電話說我們公司有異常憑證,是22年4月份,25年8月轉(zhuǎn)的進項,我不懂稅務(wù)局啥意思,下邊是以前會計做的賬
這個發(fā)票抬頭是個人對嗎?可以使用嗎?
是我們請的第三方,直接包出去做工程的。他們給我們開票是工程服務(wù)。。。要那個肥料我們自己用到地里。我直接記生產(chǎn)成本可以不??我們種植獼猴桃的。
領(lǐng)用計入生產(chǎn)成本
包工程的怎么弄?遞延收益我什么時候攤銷?
企業(yè)如果是有固定資產(chǎn)產(chǎn)生的遞延收益應(yīng)當(dāng)是從其使用的下個月開始攤銷的,如果是無形資產(chǎn)的話則是在使用當(dāng)月進行攤銷 你們是總包還是分包 計入工程施工
就總包,包工包料
同學(xué)你好 那分錄是做工程的 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
我們是獼猴桃基地建設(shè)。。沒發(fā)生一筆我計入的在建工程,最后完工我轉(zhuǎn)入到哪里???我的40萬啥時候分攤??買肥料是收到款當(dāng)月就打了錢的。
轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn) 然后按月攤銷 你們是業(yè)主方計入在建工程 完工后傳到固定資產(chǎn)
我們??顚S?,我計入專項應(yīng)付款算了,,,我這個月就完工了,把工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),然后在做一筆借方專項應(yīng)付款,貸方遞延收益科目可以不??
嗯 就是要這樣做把專項應(yīng)付款沖了
老師,我們在建工程建的是獼猴桃基地。我可以計入生產(chǎn)性生物資產(chǎn)獼猴桃基地不??不計入固定資產(chǎn)可以不?
獼猴桃樹才可以計入生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
那我直接計入生產(chǎn)成本—農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本—基地建設(shè)科目??梢圆??主要是就是請工人架線栽植水泥桿這些?我想著計入固定資產(chǎn)比較麻煩。如果不行的話。我就計入資產(chǎn),折舊按15-20年計算可以不
計入固定資產(chǎn)然后按月攤銷計入生產(chǎn)成本 都是這樣做的 不然你生產(chǎn)成本很高了
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝