同學(xué)你好 借原材料-肥料 貸銀行存款 2.包工程是你付出去錢嗎
老師,我想問,我們公司投資了另外一家單位 收到對方給我們的分紅(按月分紅), 借:銀行存款 貸:投資收益 那對方應(yīng)該怎么做賬呢,借方記什么科目呢? 借: 貸:銀行存款 貸:銀行存款
老師,我們是農(nóng)業(yè)公司。本月收到獼猴桃產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)款,100萬,我借方,銀行100萬,貸方應(yīng)付賬款—專項(xiàng)應(yīng)付款100萬,,隨后,我們支付了承包我們園子網(wǎng)架設(shè)施的工程隊(duì)10萬,我怎么做賬?分錄?謝謝老師。
老師,我們收到40萬的專項(xiàng)補(bǔ)助款,我借方銀行。貸方遞延收益,,,。我14.25萬購買肥料我怎么做科目怎么寫???我還有剩余包工程了怎么做賬?
老師你好,我們公司收到一筆政府補(bǔ)助用來購買設(shè)備的話怎么做賬?是按照下面的來做分錄嗎? 1、收到政府補(bǔ)助時(shí),先放于遞延收益科目,其分錄為, 借:銀行存款, 貸:遞延收益。 2、購進(jìn)固定資產(chǎn)時(shí), 借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款。 固定資產(chǎn)每月折舊時(shí),按照折舊確認(rèn)遞延收益, 借:遞延收益, 貸:營業(yè)外收入。
老師,我們收到專項(xiàng)政府補(bǔ)助,是購買設(shè)備的,40萬,收到款時(shí),借:銀行存款,貸:遞延收益,購買設(shè)備:借:固定資產(chǎn):貸:銀行存款;那固定資產(chǎn)計(jì)提折舊怎么記賬,
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請問一下自然人每個(gè)月有工資收入,如果辦個(gè)個(gè)體工商營業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個(gè)人,每個(gè)月公賬沒有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時(shí)間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個(gè)10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
是我們請的第三方,直接包出去做工程的。他們給我們開票是工程服務(wù)。。。要那個(gè)肥料我們自己用到地里。我直接記生產(chǎn)成本可以不??我們種植獼猴桃的。
領(lǐng)用計(jì)入生產(chǎn)成本
包工程的怎么弄?遞延收益我什么時(shí)候攤銷?
企業(yè)如果是有固定資產(chǎn)產(chǎn)生的遞延收益應(yīng)當(dāng)是從其使用的下個(gè)月開始攤銷的,如果是無形資產(chǎn)的話則是在使用當(dāng)月進(jìn)行攤銷 你們是總包還是分包 計(jì)入工程施工
就總包,包工包料
同學(xué)你好 那分錄是做工程的 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
我們是獼猴桃基地建設(shè)。。沒發(fā)生一筆我計(jì)入的在建工程,最后完工我轉(zhuǎn)入到哪里???我的40萬啥時(shí)候分?jǐn)???買肥料是收到款當(dāng)月就打了錢的。
轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn) 然后按月攤銷 你們是業(yè)主方計(jì)入在建工程 完工后傳到固定資產(chǎn)
我們專款專用,我計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款算了,,,我這個(gè)月就完工了,把工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),然后在做一筆借方專項(xiàng)應(yīng)付款,貸方遞延收益科目可以不??
嗯 就是要這樣做把專項(xiàng)應(yīng)付款沖了
老師,我們在建工程建的是獼猴桃基地。我可以計(jì)入生產(chǎn)性生物資產(chǎn)獼猴桃基地不??不計(jì)入固定資產(chǎn)可以不?
獼猴桃樹才可以計(jì)入生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
那我直接計(jì)入生產(chǎn)成本—農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本—基地建設(shè)科目??梢圆唬恐饕蔷褪钦埞と思芫€栽植水泥桿這些?我想著計(jì)入固定資產(chǎn)比較麻煩。如果不行的話。我就計(jì)入資產(chǎn),折舊按15-20年計(jì)算可以不
計(jì)入固定資產(chǎn)然后按月攤銷計(jì)入生產(chǎn)成本 都是這樣做的 不然你生產(chǎn)成本很高了
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝