不交稅是嗎?不交稅的話不要填寫減免主表,應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表都刪除。
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,第四季度只開了一張1%的普票7000元,申報(bào)時(shí)直接這樣填對(duì)不對(duì)?需不需要把對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填在增值稅納稅申報(bào)表“本期應(yīng)納稅減證額”及增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
老師,小規(guī)模報(bào)稅提示比對(duì)不通過。有專票普票,專票不含稅銷售額2000多,普票不含稅銷售額104000多,104000多開的是1%3%5%合計(jì)數(shù),都填寫在第十欄了,十七、十八欄自動(dòng)帶出稅是3100多,但實(shí)際稅控顯示稅是3700多,我不知道哪里出錯(cuò)了,一直提示普票比對(duì)不通過是怎么回事
我公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申報(bào)增值稅及附加,進(jìn)系統(tǒng)后填寫了免稅稅額11089.12,本期免稅332.67,然后填減免申報(bào)明細(xì)里減按百分之一本期發(fā)生額332.67,提交申報(bào)出現(xiàn)比對(duì)不通過,是哪個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)了
郭老師好,是這樣的我上周有請(qǐng)教過你小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表負(fù)數(shù)填寫的問題,我今天上午去稅務(wù)大廳申報(bào)了,然后回來開票系統(tǒng)反寫提示增值稅申報(bào)比對(duì)不通過,我現(xiàn)在不確定是我的申報(bào)表填寫錯(cuò)誤還是什么其他原因。我就是把一季度的申報(bào)表上的數(shù)字,負(fù)數(shù)填到二季度申報(bào)表上對(duì)應(yīng)地方的
老師,您好,我們是增值稅小規(guī)模納稅人。我這季度開票不含稅銷售額802211.49元,其中肉蛋蔬菜免稅合計(jì)490762.81元,3%減按%1的311448.68元,我申報(bào)增值稅時(shí)比對(duì)不過去,是那填報(bào)有問題嗎?
請(qǐng)問老師,利潤表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用,下面有利息費(fèi)用和利息收入,請(qǐng)問一定要填寫利息收入嗎?
老師食堂購置防蚊紗門、紗窗合計(jì)金額340元,請(qǐng)問老師這340元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
請(qǐng)問老師,公司2024年法人股東2500萬,直接按照2500萬轉(zhuǎn)給自然人股東了,看了賬面只是實(shí)收資本的二級(jí)明細(xì)由法人變成自然人了。請(qǐng)問不涉及任何稅嗎?
老師您好,是小微企業(yè),做了一部分研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用歸集的不準(zhǔn)確,請(qǐng)問匯算清繳時(shí)把研發(fā)費(fèi)用踢出來做到別的費(fèi)用里,可以嗎
老師,單位可以給個(gè)人用電腦填寫個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除信息嗎?
廢品收購站購買的金額小的工具計(jì)入什么科目
廢品收購站簽訂的房租協(xié)議,12年的,這個(gè)業(yè)務(wù)需要怎么入賬,走預(yù)付賬款還是待攤費(fèi)用
老師,出口企業(yè)報(bào)關(guān)和開票,記賬匯率是不是要一致?是當(dāng)月1號(hào)還是第一個(gè)工作日?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個(gè)活動(dòng)在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
不填減免主表就會(huì)出現(xiàn)圖二所示不通過
忽略提示,提交就行。
好的,我直接刪了,可以申報(bào)了
不用客氣,工作愉快。