你好,這是因為系統(tǒng)還是設置了3%的稅率,跟優(yōu)惠以后的稅率1%不相符。這個可以正常申報的
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),季報,6月份開了一張專票價稅合計13378.03元,開的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報填寫了《增值稅減免稅申報表》,減免性質選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財政部稅務總局關于支持個體工商》稅務總局公告2020年第13號,在本期發(fā)生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規(guī)模納稅主表第18行,本期應納稅額減征額欄沒有出現(xiàn)264.91,是怎么回事?手動輸入后,電正式提交申報,出現(xiàn)錯誤。是哪里出問題了?
老師,小規(guī)模企業(yè)本季度開專票39000多,普票是4500多,填寫申報表的時候第二行填的專票39000多,第九第十行填的4500多,減免明細表里本期發(fā)生額和實際抵減額都是按照39000??2%填寫的,最后應補退稅額是390多,和稅控盤開票稅額一直,我點擊申報以后,提示比對不通過,說是減免明細表里本期發(fā)生額和實際抵減額都是按照(39000多?4500多)??2%填寫 問題:我填寫的對吧?
尊敬的納稅人,增值稅減免稅申報明細表中選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅時,本期發(fā)生額最高等于主表第一行應征增值稅不含稅銷售額本期數(shù)之和*2.1%。報表時出現(xiàn)這樣的情況是哪里出現(xiàn)問題,要怎么才能通過
我公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申報增值稅及附加,進系統(tǒng)后填寫了免稅稅額11089.12,本期免稅332.67,然后填減免申報明細里減按百分之一本期發(fā)生額332.67,提交申報出現(xiàn)比對不通過,是哪個環(huán)節(jié)出錯了
稅控盤的技術服務費已經(jīng)在增值稅減免申報明細表上已經(jīng)填過了,可減免的金額是260,然后這個金額我在增值稅納稅申報表小規(guī)模納稅人使用的版本上,填在哪一行,是填在第16行本期應納稅額減征額嗎?
我公司辦了個預沖加油卡10000元,開了普通發(fā)票不征收,然后實際消費的時候開了,開了專票,普票的是不是不能入賬
老師,麻煩問一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個半成品,入哪個科目?
老師麻煩問一下匯算清繳補提的工資需要填在哪一項?
老師,我工資給法人調到9000了,他的公積金要往上調嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎
老師你好,內帳產(chǎn)品成本含稅價格對嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進來一批商品用于給客戶送禮,購進時取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應收賬款176162.03,貸主營業(yè)務收入161616.54,貸應交稅費應交銷項稅額14545.49。月末結轉增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進電子稅務局申報,這樣對我有沒有影響風險因為公司年終匯算也存在風險?還是添加對方用對方自己身份進去電子稅務局申報呢?
那請問老師我的填寫是否正確
后面那個圖片不清楚,前面那個填寫正確
就是增值稅減免稅申報明細表的填寫是否正確
那個表格看不清楚數(shù)據(jù),你再發(fā)一次看看。金額就是主頁上20行的金額就對了