你好,具體的支出是什么業(yè)務(wù)的?
老師,做賬會(huì)計(jì)給我一份資產(chǎn)負(fù)債表,收入支出表,支出明細(xì)表,其他應(yīng)付款余額表,讓我去稅務(wù)局申報(bào)這個(gè)季度的報(bào)表,我在電腦上打開了稅務(wù)局的只有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,和現(xiàn)金流量表。我要怎么報(bào)啊
老師,早上好!剛到一家公司上班,接到稅務(wù)局電話說監(jiān)控到公司本年用電量大(電費(fèi)約80萬)和銷售收入(約1000萬)不匹配,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是生產(chǎn)、銷售建筑用的沙和砂漿,我查看了本年的申報(bào)表和報(bào)表,發(fā)現(xiàn)第三季度利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額有80多萬,但是申報(bào)表是沒有預(yù)繳企業(yè)所得稅的,現(xiàn)在稅務(wù)局的人要來看賬,我們應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)呢?
老師好,有個(gè)問題問下 公司情況是這樣:小規(guī)模的公司,之前沒有業(yè)務(wù)也沒有做過賬,交過社保,報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表上銀行有5000的余額,利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表都是零申報(bào) 目前需求:我現(xiàn)在想把之前的賬補(bǔ)出來,之前交過社保肯定得做費(fèi)用,但利潤(rùn)表又是零,這個(gè)賬要怎么補(bǔ)呀
老師,之前的會(huì)計(jì)電腦賬手工賬都沒有,我剛來上班這月大征期報(bào)稅。在稅務(wù)局查到上一季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,小規(guī)模公司現(xiàn)在只有支出沒有流入,我該怎么處理
老師您好!我們是個(gè)體戶今年第一季度報(bào)稅的時(shí)候不知道是按查賬征收?qǐng)?bào)稅,稅務(wù)局給按核定征收?qǐng)?bào)了72000元(沒有資產(chǎn)表和利潤(rùn)表我查了)我不知道。第二季度稅務(wù)打電話來叫我們報(bào)稅,我就把第二季度的報(bào)了,資產(chǎn)表負(fù)債表就第二季度的數(shù)據(jù),沒填本年累計(jì)數(shù),第三季度申報(bào)我才發(fā)現(xiàn)第一季度有核定72000元,那現(xiàn)在我要去改第二季度的資產(chǎn)表和利潤(rùn)表嗎?第三季度沒有銷售,我該怎么申報(bào)?
匯算清繳彌補(bǔ)虧損是5年時(shí)間,是不是2024年匯算的話彌補(bǔ)的是23 22 21 20 19這5年 18年就彌補(bǔ)不成了
請(qǐng)問一般納稅人,服務(wù)類~美容服務(wù),咨詢類~管理咨詢,服務(wù)咨詢。增值稅稅率都是6%么?但如果公司進(jìn)行貨物銷售,預(yù)包裝食品銷售,就是13%對(duì)么?
老師個(gè)體工商戶網(wǎng)店繳稅依據(jù)什么?是分定額和做賬兩種形式嗎?如果是做賬這種形式,是要和做公司賬一樣嗎?還是可以簡(jiǎn)單點(diǎn)不要做報(bào)表,不用報(bào)稅?
老師,我24年的財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)不是全報(bào)完了嘛,現(xiàn)在營(yíng)業(yè)成本跟管理費(fèi)用金額有的金額互調(diào)了一下數(shù)據(jù),導(dǎo)致季報(bào)有的數(shù)據(jù)就不對(duì)了,我要重新修改季報(bào)表嗎
收到撥來的以前年度已完成的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼影響當(dāng)前損益嗎?
老師好。員工在外租房的發(fā)票 可以報(bào)銷嗎
您好老師,我公司開具的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?
老師,2024年虧損太多,專管員讓改,已經(jīng)匯算清繳了,怎么更正?
請(qǐng)問一般納稅人。醫(yī)療服務(wù)稅率是多少
新公司法的一人有限公司會(huì)被認(rèn)定為無限連帶的個(gè)獨(dú)企業(yè)嗎?
工資,社保,采購商品
就是不知道這月大征期怎么報(bào)稅
借應(yīng)付職工薪酬、社保、 其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保, 貸銀行存款, 借應(yīng)付職工薪酬工資, 貸銀行存款。 借庫存商品,貸銀行存款 貸方的銀行存款減少 庫存商品增加, 應(yīng)付職工薪酬減少 其他應(yīng)收款增加。
支出的錢都是老板墊付的也寫貸銀行存款嗎?
好,其他應(yīng)付款二級(jí)科目個(gè)人。
老師那這月報(bào)稅根據(jù)什么來報(bào)呢?
上一季度的財(cái)報(bào),之前所有數(shù)據(jù)沒有。那我現(xiàn)在從哪著手。似懂非懂問得老師也沒招吧
你好,這個(gè)月增值稅銷售額零 財(cái)務(wù)報(bào)表你根據(jù)上月的余額加減不就可以了。 其他應(yīng)付款。老板是增加 如果沒有其他的業(yè)務(wù),利潤(rùn)表也是零。你的企業(yè)所得稅填寫的是一到六月份的累計(jì)。
好謝謝老師
不用客氣,工作愉快。