您好,借固定資產(chǎn)清理10累計折舊15貸固定資產(chǎn)25。借銀行存款6貸固定資產(chǎn)清理,應交稅費應交增值稅。借資產(chǎn)處置收益,貸固定資產(chǎn)清理。增值稅按不含稅售價計算。稅率看何時采購入賬車輛。若抵扣采購進項稅,出售13%
一般納稅人企業(yè)固定資產(chǎn)清算的具體會計分錄怎么做?固定資產(chǎn)賬面余額是360萬,折舊賬面余額288萬,處理了一項固定資產(chǎn)12萬,這12萬要補繳增值稅,具體的會計分錄怎么做?
我們是一般納稅人,適應稅率是6%,現(xiàn)在出售了一個未計提完的固定資產(chǎn)汽車,原值是25萬,已經(jīng)計提累計折舊15萬,買了6萬,會計分錄怎么做,出售固定資產(chǎn)的增值稅怎么計算?剩下的殘值率怎么做會計分錄?
老師,請問下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價值,本年折舊 是本年12個月管理費用計提年舊的總額,累計折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時借的累計折舊,是這樣填么,如果不是應該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬,上年累計折舊35萬,出售固定資產(chǎn)20萬(已累計折舊10萬),本年計提折舊10萬(含出售固定資產(chǎn)計提一個月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計折舊35?
一般納稅人,固定資產(chǎn)原值10萬,累計折舊10萬,現(xiàn)在把它出售,售價3萬,現(xiàn)在是銀行收到了1萬,增值稅專用發(fā)票是3萬,請問怎么做會計分錄
公司小規(guī)模納稅人,有固定資產(chǎn),一輛車,原值6萬元,累計折舊1萬元,9月賣出了3萬元,取得二手車銷售發(fā)票3萬,固定資產(chǎn)清理的分錄怎么做?
去年營業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時資產(chǎn)負債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個稅是年度預扣預繳稅額有關(guān)還是年度應納稅額
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)???
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應收賬款,貸方如果目前不確認收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機票的費用公司答應給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預扣預繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
如果采買是小規(guī)模納稅人時才買的,沒有抵扣進項,含稅售價6萬,增值稅怎么計算
您好,09年以后采購車輛,無論是否抵扣,都是13%。6*0.13/1.13
如果一般納稅人,我們生活服務(wù)行業(yè)適應稅率6%,那固定資產(chǎn)是經(jīng)營贏用的鍋爐,原值10萬,取得進項稅額已抵扣的,是按多少算增值稅
您好,增值稅稅率是13%