你們這邊開具紅字信息申請表,發(fā)送給對方開紅子發(fā)票
請問已經(jīng)抵扣的發(fā)票發(fā)現(xiàn)對方把型號開錯了要怎么處理啊
老師,對方已經(jīng)抵扣進項稅額發(fā)票,現(xiàn)在又要紅沖,發(fā)票怎么處理
老師你好,請問我們是購買方,對方發(fā)票開具錯誤退回,跨月,我們已經(jīng)抵扣進項稅額,已經(jīng)抵扣的進項稅額賬務(wù)處理需要怎么做。
進項票已經(jīng)抵扣,對方發(fā)現(xiàn)開錯了,要怎么處理
對方給我開的發(fā)票開錯了 購買方已經(jīng)抵扣勾選了 需要怎么處理的
老師我7月的資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
發(fā)票要還給對方嗎
什么情況下,發(fā)票是要還給對方的
你們這邊發(fā)票不需要給對方,現(xiàn)在還需要對方把紅字票給你們
老師,有種情況是要把票還給對方的是什么情況
就是在你們公司還沒有抵扣認證的情況下
還沒抵扣就要還嗎,我因為是作廢就要還,不作廢就不用還
是沒抵扣就要還的哈