同學(xué)你好 你們申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表然后他們開紅字發(fā)票 再重新開藍(lán)字發(fā)票給你們就行了
對(duì)方公司給我們公司開發(fā)票商品型號(hào)開錯(cuò)了,可是在8月已經(jīng)抵扣做賬了。已經(jīng)幾個(gè)月了。我公司已經(jīng)把正確的商品開票買了。怎么辦?
請(qǐng)問已經(jīng)抵扣的發(fā)票發(fā)現(xiàn)對(duì)方把型號(hào)開錯(cuò)了要怎么處理啊
進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,對(duì)方發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,要怎么處理
對(duì)方給我開的發(fā)票開錯(cuò)了 購買方已經(jīng)抵扣勾選了 需要怎么處理的
老師,我開了一張發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了要怎么處理
老師請(qǐng)問一下,我們5月份工資沒發(fā),現(xiàn)在與6月份工資一起發(fā),那么個(gè)稅是正常按每月報(bào)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表金蝶系統(tǒng)自動(dòng)生成了?這個(gè)利潤表生成后怎么就一個(gè)交印花稅的數(shù)字啊,其他數(shù)字填也沒有地方可填,請(qǐng)問怎么處理
您好老師,小規(guī)模企業(yè),二季度收到了9000的款,我是按照9000/1.01; 還是9000/1.03;計(jì)算不含稅金額
請(qǐng)問,資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),可以嘛?
老師,我司預(yù)收了租客全年的租金,按季度開票給租客,那增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)?
您好老師,我想問一下小規(guī)模納稅人季度銷售額沒有超過30萬,增值稅額計(jì)入營業(yè)外收入,那城建稅教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加還用計(jì)提嗎?
老師,瑞森的增值稅要交7萬多,但是我按照3%的稅負(fù)率,有一張抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大概是11萬左右,我就沒有勾選。嗯,結(jié)果這個(gè)月繳稅是7萬多增值稅,我不知道老板能不能又擔(dān)心繳稅多了讓我再勾選起來。老師你說我勾還是不勾選。這11萬多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢,這個(gè)瑞森增值稅我都已經(jīng)申報(bào)了,就差周一告訴老板的錢數(shù)是多少了?下個(gè)月還有累計(jì)大約4000多塊錢的出口退稅申報(bào)
老師我們公司購入收費(fèi)系統(tǒng)是入管理費(fèi)用還是入無形資產(chǎn) 科目,金額只有2499元。謝謝
老師,我們2024年計(jì)提了10000的房費(fèi),當(dāng)時(shí)沒付款也沒有開票,今年五月付的款,票也開的是今年5月的,但開的是物業(yè)費(fèi)日期是2024年1月至12月的物業(yè)費(fèi),現(xiàn)在賬怎么調(diào)整,影響去年的匯算清繳不,
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
要我這邊先申請(qǐng)紅字發(fā)票嗎?
你申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表
這個(gè)有時(shí)間點(diǎn)嗎?比如說這個(gè)月2月我申請(qǐng)紅字信息表,對(duì)方可以這個(gè)月開出來嗎?
可以的 審核通過了就可以開出來
供應(yīng)商那邊要求我先做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在跟我開出來是什么意思呢?
你申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表之后轉(zhuǎn)出就行了
供應(yīng)商那邊可以當(dāng)月沖紅當(dāng)月開出來發(fā)票嗎?
轉(zhuǎn)出也是下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候轉(zhuǎn)出啊,這個(gè)月怎么轉(zhuǎn)呀
可以的 2.借庫存商品負(fù)數(shù) 借銀行存款 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出