同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
20年匯算清繳納稅調(diào)增58萬,需要在21年入賬沖成本嗎,怎么寫分錄,當(dāng)時是直接借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅金進(jìn)項,貸應(yīng)付,已經(jīng)做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出
我21年計提的稅金是20年的補繳的稅款,請問我在做21年的匯算清繳時,計提的時候,我直接放到以前年度損益調(diào)整里面去了,后來結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的,請問我21年做企業(yè)所得稅匯算的時候,要不要把補繳的增值稅,滯納金,做調(diào)增處理的
本來應(yīng)該是在2022年5.30之前回來的發(fā)票,今年2023年才回來。我們會計應(yīng)該怎么做賬。當(dāng)年做21年的匯算清繳我已經(jīng)納稅調(diào)增了。
21年收到的發(fā)票出現(xiàn)了問題,需要調(diào)增所得額,繳納了21年匯算清繳的稅款和滯納金,成本的分錄應(yīng)該怎么做,進(jìn)賬稅在之前年度就已經(jīng)轉(zhuǎn)出了并繳納了。
21年收到的發(fā)票出現(xiàn)了問題,需要調(diào)增所得額,繳納了21年匯算清繳的稅款和滯納金,成本的分錄應(yīng)該怎么做,進(jìn)賬稅在之前年度就已經(jīng)轉(zhuǎn)出了并繳納了。 小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師去年一張進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,當(dāng)月沒有銷項沒有抵扣,分錄是借庫存商品2000應(yīng)交稅費-增值稅300貸應(yīng)付賬款2300今年1月增值稅報表做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出要用于出口退稅,分錄要怎么寫?
老師,公司統(tǒng)一購買工裝,銷售方給開具的廣告宣傳費,發(fā)票可以用嗎?
老師,這是老板旗下的另一家公司轉(zhuǎn)過來的員工,之前在那家公司附加扣除都有,現(xiàn)在轉(zhuǎn)過來更新信息沒有,然后也填不進(jìn)去,請怎么處理呢
老師,這是工商年報,需要填的公司人數(shù),請問,我們公司找的勞務(wù)派遣公司的員工,我們給發(fā)工資的,也填在這里面嗎?
進(jìn)項票:供電*充電服務(wù)費13%的稅率 銷項票:我們給保險公司開具的三電檢測報告部分是6%稅點的咨詢服務(wù)費或者檢測服務(wù)費發(fā)票 這個能正常抵扣嗎?
履約保證金計入什么科目
一般納稅人購進(jìn)固定資產(chǎn)普票進(jìn)項稅無法抵扣,固定資產(chǎn)的金額是含稅不
我們是一般納稅人公司,法人之前有領(lǐng)工資,現(xiàn)在沒有領(lǐng)了,我是寫離職還是寫什么?
私人過戶給公司車,賬務(wù)處理怎么做?
老師,您好,現(xiàn)在新公司叫我去面試,我應(yīng)該怎樣回答才算得上有會計助理的經(jīng)驗,因為我之前無做過手工賬
小企業(yè)會計
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款
所得稅我會,我問的是調(diào)增38w的成本,是借,未分配利潤。貸,主營業(yè)務(wù)成本?還是原材料?這張票整個不讓用了
這個不做分錄 直接匯算清繳申報表里調(diào)增就可以了
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝