同學(xué)你好 這個(gè)直接轉(zhuǎn)出就行
20年匯算清繳納稅調(diào)增58萬,需要在21年入賬沖成本嗎,怎么寫分錄,當(dāng)時(shí)是直接借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付,已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師我去年的暫估成本有70萬匯算清繳前拿不到發(fā)票需要納稅調(diào)增,應(yīng)為錢已經(jīng)付了當(dāng)時(shí)做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸 銀行存款 這次調(diào)增要怎么沖暫估呢,分錄怎么寫呢
想問下 服務(wù)業(yè) 20年發(fā)生的業(yè)務(wù)對方出了問題 稅務(wù)要求調(diào)整 成本調(diào)出更正20年匯算 進(jìn)項(xiàng)本期轉(zhuǎn)出 當(dāng)時(shí)入賬是借主營成本 進(jìn)項(xiàng)貸銀行 現(xiàn)在發(fā)票失控稅務(wù)已操作賬面怎么錄入呀
上半年公司購買了保險(xiǎn)現(xiàn)在要退了,我們已開了紅字信息表給保險(xiǎn)公司。當(dāng)時(shí)做的會計(jì)分錄如下:借:主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在怎么做分錄,我做如下分錄是否正確?借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù))應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(正數(shù))貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
老師好 21年有筆30萬的成本支出 分成2筆15萬支付 21年6月份預(yù)付15萬 分錄為:借:主營業(yè)務(wù)成本 128712.87 應(yīng)交稅費(fèi)-暫估進(jìn)項(xiàng) 1287.13 貸:銀行存款 130000 21年10月份收到發(fā)票并付尾款13萬 借:主營業(yè)務(wù)成本 257425.74 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行流水 130000 應(yīng)付賬款 130000 22年調(diào)整分錄怎么調(diào)整呢 因?yàn)槭强缒炅?是不是要做到以前年度損益調(diào)整里。
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
那沖成本哪?借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益,58萬還是60萬,
就是用以前年度損益調(diào)整來做調(diào)增
怎么寫分錄,按60萬,成本58萬,進(jìn)項(xiàng)2萬,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出加成本沖回全的分錄如何寫呀
之前調(diào)增的收到發(fā)票了還是要調(diào)增之前的成本
調(diào)增58萬成本金額
收入60萬,大約2萬的稅,已經(jīng)交了
借營業(yè)外支出 貸以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
這樣對嗎
同學(xué)你好 可以這樣做的
未分配利潤和以前年度損益應(yīng)該是負(fù)數(shù)吧
同學(xué)你好 不是按照我的分錄來做就是負(fù)數(shù)