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老師,一季度的銷售收入應(yīng)該是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。我直接貸的主營業(yè)務(wù)收入,沒有做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)該怎么更正?

2023-07-10 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-10 11:04

再做調(diào)整分錄 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶9515 追問 2023-07-10 11:10

一季度已經(jīng)結(jié)完賬報(bào)完稅了,用快賬做的賬,再反結(jié)賬的話,一季度利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表和報(bào)過稅的表就對不上了吧

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快賬用戶9515 追問 2023-07-10 11:11

現(xiàn)在二季度還沒有申報(bào),補(bǔ)做到二季度可不可以?

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齊紅老師 解答 2023-07-10 11:11

補(bǔ)做到二季度 可以

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快賬用戶9515 追問 2023-07-10 12:15

老師,補(bǔ)做的話是借主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,然后應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-10 12:35

是的,你的理解是對的。

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再做調(diào)整分錄 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2023-07-10
你好,導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入做多了,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅做少了,更正分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2023-07-11
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)  貸:營業(yè)外收入
2024-06-03
?你好;? ? 你科目不對哦? ; 兩個(gè)偶讀不對; 你是什么準(zhǔn)則的? ??
2022-07-13
是的,你的賬務(wù)處理是對的
2021-05-15
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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