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老師8月份,借應(yīng)收賬款4867 貸主營業(yè)務(wù)收入4818.81應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值48.19 記成主營業(yè)務(wù)收入4814.81應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅52.19了,該怎么調(diào)整

2020-10-05 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-05 15:42

借應(yīng)交稅費(fèi)52.19-48.19 貸主營業(yè)務(wù)收入

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借應(yīng)交稅費(fèi)52.19-48.19 貸主營業(yè)務(wù)收入
2020-10-05
你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:應(yīng)該稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)該稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2023-04-15
你好,稍等我看一下回復(fù),您稍等。
2023-11-27
你好,選擇a的。 第一個
2022-04-05
是的,你的賬務(wù)處理是對的
2021-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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