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同一家公司,其他應(yīng)收款有15萬余額,其他應(yīng)付款有1.8萬余額,如何帳務(wù)處理,把兩個帳務(wù)余額歸集到一個往來科目?

2023-07-10 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-10 09:01

你做 借其他應(yīng)付款1.8萬 貸其他應(yīng)收款1.8萬 這樣其他應(yīng)收款借方余額還剩13.2萬

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你做 借其他應(yīng)付款1.8萬 貸其他應(yīng)收款1.8萬 這樣其他應(yīng)收款借方余額還剩13.2萬
2023-07-10
你好 賬務(wù)上不需要調(diào)整 編制資產(chǎn)負(fù)債表時,重分類
2021-01-10
你好,調(diào)整往來,這里的往來都是同一個明細(xì)科目嗎? 應(yīng)收賬款貸方有一筆余額,如果送貨了,就需要做未開票收入處理交稅的
2024-08-14
你好? ?10萬和3000多元? 只能先走3000多元 銀行存款來支付欠款 。剩下的錢 如果你們注銷沒錢還 只能轉(zhuǎn)營業(yè)外支出核算了。? ?
2020-11-25
同學(xué)你好 是否可以賬務(wù)處理合在一起變成只有一個科目有余額?——是可以的;
2022-07-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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