你好 你對沖下科目 你應收賬款是多少金額。 應付賬款是多少金額 ?
想問您一個問題,公司的應收應付,預收預付都有好多余額,而實際上只有兩千多的應收款沒回而已,以前都是代賬公司亂做的,這種情況要如何把這些往來款余額清掉又不被稅局覺得是風險企業(yè)
企業(yè)的同一家客戶既有應收賬款又有應付賬款 期末余額都在借方 且應收賬款的余額大于應付賬款的余額 清往來合并兩個科目之后只保留應收賬款,應收帳面上余額不是越來越多嗎?這筆合并的分錄到底怎么做呢?
法人賬戶賬戶可以直接轉(zhuǎn)到公戶嗎,備注什么?
員工出差費用和給客戶買禮品費用,能記一起嗎,因為出差原因就是陪客戶的購物的
3月份申報個稅的時候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報的時候補扣雙倍嗎?
財政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金怎樣入賬
老師你好,文化事業(yè)建設(shè)費沒有發(fā)生就直接零申報嗎
老師,根據(jù)每天生產(chǎn)產(chǎn)量算工資是我算,這個車間領(lǐng)用原料和每天產(chǎn)成品數(shù)量是我登記還是庫管的工作。月初要給老板出具產(chǎn)成品月報表和產(chǎn)成品進銷表這是會計的工作嗎?
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報表有實收資本150萬,還沒轉(zhuǎn)成功,前會計在沒有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時,就按營業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導致有實收資本150萬,現(xiàn)在要怎么讓實收資本沒有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯了科目,導致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額?。?/p>
老師,你好!請問下企業(yè)應收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算?營業(yè)收入/(期初應收賬款+期末應收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計算有什么區(qū)別?年度是按照累計1-4月營業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對方公司私戶 對方公司開具專票 合理嗎
應收賬款余額為借方411156.01 應付賬款的余額為借方263000
你好 你們應付賬款 余額借方就是預付賬款了錢給他們 。 那么 這個錢也是資產(chǎn) 。 所以 你就要做 借應收賬款263000貸 應付賬款263000