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老師還在嗎? 借:管理費(fèi)用—工資 11094.88 貸:管理費(fèi)用—社保費(fèi) 11094.88 這樣調(diào)好像不對吧?

2025-10-21 19:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-21 19:51

您好,你是把社保調(diào)到工資中嗎?

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快賬用戶2501 追問 2025-10-21 20:01

老師,這個(gè)問題搞了好久我沒明白,是之前社保做賬沒分單位和個(gè)人的,我算出來1-9月份個(gè)人社保是11094.88元,現(xiàn)在想請問下老師到底怎么調(diào)比較好?不影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表

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齊紅老師 解答 2025-10-21 20:05

這個(gè)你匯算清繳的時(shí)候再把個(gè)人的社保調(diào)增就可以

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快賬用戶2501 追問 2025-10-21 20:08

借:管理費(fèi)用—工資 11094.88? 貸:管理費(fèi)用—社保費(fèi) 11094.88 (負(fù)數(shù)) 老師是不是這樣調(diào)?

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齊紅老師 解答 2025-10-21 20:15

你不需要調(diào)賬,你到時(shí)調(diào)表就可以了

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你好!是借管理費(fèi)用—社保。
2021-04-16
你好,你的會(huì)計(jì)分錄是對的,但是9月的只能在9月計(jì)提,不可在8月
2024-09-11
您好 是的 這樣賬務(wù)處理正確的
2020-12-03
你好;? ?不對的 ; 你要修改明細(xì)的??
2023-03-10
同學(xué)您好, 借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2023-05-23
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